不行,你要申報無票收入,帳和報表都需要更改
由于進項稅額留抵太多 我這個月想繳稅交不了 我可以在增值稅申報的時候 把今年合同簽訂但是未開發票的 收入申報在未開票收入那列嗎 繳納增值稅,申報未開票收入有什么風險?
老師好,現在不是要退留底退稅嗎 我賬和報表都申報了,不退的話,就申報未開票收入。 那我可以這樣操作嗎? 增值稅上申報未開票收入 把留底為0,但是我賬和報表不去改了,下月初的時候 肯定是要把這個未開票收入 紅沖的 不想改來改去 這樣操作可以嗎
老師你好,麻煩問下我現在增值稅納稅申報表上有留底,現在政策不是讓留底退稅嗎,如果不想退的話,做未開票收入下個月在開了發票的話,可以在沖出來嗎
老師你好、5月增值稅申報后有留底稅額、專管員要求退稅或者轉未開發票收入里、然后就轉入未開發票收入申報了、就沒有留底稅額、現在報6月增值稅把未開發票沖回、只能沖回一部分不能全額沖回、全額沖回又有留底稅額、沒沖回的下個月還可以沖回嗎
老師你好,電子稅務局的申報表只申報開票收入,沒有申報未開具發票的收入,但是我們做賬的時候這部分收入雖然不確定,但是暫估入賬了,這樣出來的利潤表的收入就和申報表的收入對不上,這樣的必須修改申報表嗎?
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
老師,您好。請教您的問題?,F在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老師好,就是固定資產加速折舊表500萬一次性的,當填寫匯算清繳表購置單價500一次性扣除的第六列享受加速折舊政策按稅收一般規定計算的折舊攤銷額是按稅收最低折舊年限一個月的折舊額填還是按累計數填
請問,前兩個月有欠稅,這個申報結束增值稅有留底,然后我申請了留底抵稅,那我單位現在還剩多少可以抵稅,這個數據是在哪里看呢
老師這種怎么記分錄,是一筆一筆分開,還是記一張憑證,還有科目記什么合適,這是二月份的賬
老師,您好!賣的設備包含安裝10萬,是10萬都要開13%稅率的票,還是可以分開開設備13%的安裝費3%的?
老師您好,我想問下,我們是物流公司,假如我沒有開具9點運輸發票,但我收到了很多運輸發票,這樣的話,進項稅能抵扣嗎
老師點的奶茶能計入差旅費-餐費嗎
補繳2021-2024年城鎮土地使用稅的會計分錄
但是 下月1號 就全部紅沖了啊 這樣不是等于就是0嗎
紅沖是你下月的事情,本月的帳和報表不能是0