您好,應(yīng)該顯示不出來(lái)的,因?yàn)閱挝幻e(cuò)了。
我們8.10號(hào)開(kāi)給對(duì)方公司一張發(fā)票。開(kāi)錯(cuò)了。我們已經(jīng)在系統(tǒng)里面作廢了。作廢成功了 是不是就是顯示對(duì)方暫時(shí)還沒(méi)有認(rèn)證???
老師,發(fā)票單位名稱開(kāi)錯(cuò)了,稅號(hào)對(duì)的,對(duì)方抵扣認(rèn)證系統(tǒng)里面能顯示嗎?
老師,我是小白,對(duì)方開(kāi)的9月份專(zhuān)票我方的名稱打錯(cuò)了,我已經(jīng)認(rèn)證勾選抵扣了,我現(xiàn)在是不是應(yīng)該在發(fā)票系統(tǒng)里,填紅字發(fā)票信息表,填這張表?
老師您好!對(duì)方給我們單位開(kāi)發(fā)票后,變更了他們單位名稱銀行賬號(hào),稅號(hào)沒(méi)變,我們打款入的對(duì)方新賬號(hào),請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票我們還能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
您好,我拿uk開(kāi)了兩張電子專(zhuān)用發(fā)票,規(guī)格型號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,我就把這兩張票作廢了,但是對(duì)方認(rèn)證系統(tǒng)還顯示這兩張我已經(jīng)做廢了的發(fā)票,為什么還顯示能抵扣呢?
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開(kāi)通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開(kāi)了個(gè)體工商戶,給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得可以扣除老板工資么?
提問(wèn)#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
免費(fèi)的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷(xiāo)掉嗎,后面不用他,重新用另一個(gè)軟件記賬嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),也調(diào)增了其他費(fèi)用,對(duì)應(yīng)的年度報(bào)表需要調(diào)整嗎?
無(wú)進(jìn)出口權(quán)的企業(yè),來(lái)料加工,可以借助第三方有進(jìn)出口權(quán)的公司幫我們進(jìn)料,再反出口嗎
一般納稅人,采購(gòu)大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票是不是可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)
老師,金融收益稅是如何計(jì)提繳納的呀!之前沒(méi)遇到過(guò)認(rèn)知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
八月份開(kāi)的票,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了怎么辦?
您好,找銷(xiāo)售方。開(kāi)紅字發(fā)票。
對(duì)方已經(jīng)抵扣了
我這里不好開(kāi)紅字發(fā)票了
。已經(jīng)抵扣的采購(gòu)方填寫(xiě)紅字信息表,銷(xiāo)售方根據(jù)紅字信息表開(kāi)紅字發(fā)票。
說(shuō)明單位名稱開(kāi)錯(cuò)了不影響抵扣
公司可以給個(gè)人開(kāi)票嗎?
單位名開(kāi)錯(cuò)了,這發(fā)票是錯(cuò)誤,發(fā)票不能抵扣。 單位可以給個(gè)人開(kāi)發(fā)票。