你好,同學。 是在這里開具信息表哦。
我司為銷售方,開給購貨方一張專票。現因規格開錯,對方要求開紅票。這張票對方已經認證,但是未進行抵扣。現在我司作為銷售方不能填寫紅字申請單了,顯示對方已認證。對方以未抵扣申請了紅字信息表,也顯示審核已通過,可是我司系統上怎么也查不到這張紅字信息表,要怎么開紅票呢
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經勾選了認證不抵扣,后期發現發票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經用我們的紅字信息表核銷了,現在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現在報稅是顯示比對不通過。
7月份認證了一張錯誤的發票,8月份取消認證了,我們的發票認證系統里面這張發票是沒有勾選,沒有確認的,我們是否要開具紅字信息表給銷方?
老師,我是小白,對方開的9月份專票我方的名稱打錯了,我已經認證勾選抵扣了,我現在是不是應該在發票系統里,填紅字發票信息表,填這張表?
2021年的12月份開了一張專票 對方已經抵扣 現在對方已經填了一張紅字信息表 現在我需要開一張發票 怎么開?
老師,匯算清繳小微企業。請問一下A107040這個表還要選擇的嘛? 還有A105060廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表,要是沒有業務宣傳費不選擇這個表行不行
工商年報里,有個企業及時信息申報,這個要保存并公示嗎?
請問法院的判決書跟開具的過付款票據,能作為土地增值稅清算扣除憑證嗎
老師,匯算結束,企業成本倒掛,有黃色預警,匯算結束會被抽查么
出口發票開具時間是25年3月,報關時間也是25年3月,現在5月做出口退稅申報。申報年月選幾月?
老師,我們是做物流的,現在把車賣給個體戶老板了。這個賣車發票怎么開啊
剛剛審核了合同,原先爭議解決方式是在南京仲裁,后來客戶把南京改成了臨沂,就改了這兩個字但是沒告知乙方,乙方審核時也沒發現,導致簽了合同,那這份仲裁協議還有效嗎
老師,我公司要注銷公司,但名下還有車輛一臺,原價50萬,折扣了20萬,剩余價值30萬,當初來時抵扣了進項稅,現我把剩余價值賣了35萬,請問以前抵扣了的增值稅要怎么處理,價格多了5萬,要怎么處理,會計分錄怎么處理
老師,客戶要求開設計服務*亞克力板設計的票,單位要開塊,不行吧
老師,現在的普通電子發票可以放在WORD文檔里打印出來做賬嗎?
那這個發票里的貨物名稱,規格,單位這些信息我是按照他開給我的發票里的信息打一遍?
你已經抵扣了,不需要開具對應的藍字發票信息。 暫依信息表所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與信息表一并作為記賬憑證。
這個是對方開的,我是想問這個信息表里的這些明細內容我是不是按照他開給我的這張票往里面填啊
你好,同學。 是的哦,你按照他開的這個信息表填。
老師,那我這個這樣填就可以了是吧,下面這個發票代碼和發票號碼我填不了,是不是直接按右上角的打印就可以了?
這下面發票號碼之類的我不用填吧
你好,同學。 還沒有搞清楚你是銷售方還是購買方哦。 如果你是銷售方的話,根據別人開具的信息表來開紅字專用發票。 如果你是購買方的話,你來開具如圖所示的紅字信息表,不需要填寫對應的藍字發票。(即下面這個發票代碼和發票號碼不需要填寫,直接按右上角的打印就可以了)
我是購買方,只說看到下面這個有空的,但是有又填不了,所以想確認下,那我打印的話,拿張A4的紙打就行了不,沒特別規定要拿什么打不
下載電子檔,發送給對方就可以了。 也可以打印,A4紙可以
那就是發給對方后,讓對方開具紅字發票,對方開完紅字發票后是不是他要拿一聯給我,我到時候就憑他的紅字發票和這張信息表做記賬憑證
你好,同學。 是的哦,對方要把開具的紅字發票給到你,憑他的紅字發票和這張信息表做記賬憑證