你好;? 這個是本年的話。 你之前這個發票? 是什么內容。? ?分錄怎么寫的。現在好做 借方科目 轉出? ?
10月份增值稅申報扣款后,比對不符,大廳做更正申報,增值稅就多繳了。在11月份增值稅申報表中,10月份繳的款需要填嗎?填在
10月做了更正申報4月份增值稅申報表,做了進項轉出,補繳稅款,現在如何做分錄?
公司更正了21年5月的增值稅申報表,做了進項稅額轉出,也更正了6月到12月份的增值稅申報表,請問22年的需要更正嗎?
老師下午好,我10月份對7月的增值稅報表做了更正,把進項稅額轉出了一部分,導致這個月補繳了增值稅,請問會計分錄應該怎么做
老師,請問10月份做了增值稅更正申報補交了增值稅附加稅和滯納金。 11月份增值稅申報的時候,沒填寫補交這部分,現在12月增值稅申報表如何填寫?把補交的填哪?
我公司為一般納稅人,公司的汽車現在要賣給個人,開普通是多少稅率?
老師您好,我們公司分揀場地請了幾個人清理清潔,移位里面的一些東西等,這項業務對方開什么發票給我們合適
老師好!咨詢下,三方掛賬往來:如果a欠 b 50萬,b允許a將 50萬還給 c ,a 本來要還c 50萬,但目前因為業務糾紛,最后還給c 48萬。這種情況下,c 的會計和稅務怎么處理,比較合適?
老師,法人有個體,自己可以用個體給公司開發票嗎?有什么風險嗎?
老師應交稅費應交所得稅在借方的分錄怎么寫
你好,公司注銷,發票章找不到了怎么辦?
老師你好!沒有專票100萬元,稅率是9%.所得稅是25%,增值稅和所得稅怎樣核算,老師指導一下!
外貿企業報關單,征稅是9%退稅是9%工廠發票開的是13%這樣可以嗎?
老師,我24年企業所得稅季報資產總額填的都是按元為單位的金額其實是萬元單位,剛才我把24年四季度修改正確了,三季度到一季度的不修改了可以嗎?
我們公司有一部分人要求自己交社保,有一部分人是公司職工社保,那么開工資時是公司繳納的人銀行代開工資,自己繳納的人是現金開,這樣可以嗎?
發票是原材料
具體分錄要怎么寫
這個進項轉出
你好。 借原材料 貸進項稅轉出;?? 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
之前4月申報是不用交稅,現在更正進項轉出,就要交稅了,所以現在分錄應該怎么做呢
你好; 現在轉出繳納稅費。? ?上面分錄都給你寫的清清楚楚了哦? ??
但是4月份的原材料已經進了成本了
你好; 那你就 調整成本 補結轉就行了。 借主營業務成本或者生產成本等貸原材料 。? ?
借:原材料,貸:進項稅額轉出?
不理解這個原材料這部
你好; 意思就是你進項稅不能抵扣。 把進項稅部分轉入你原材料 成本去。 相當于就是收到的普票了? ?
借:原材料,貸:進項稅額轉出,不是原材料又重復入賬了嗎
你好;? ?進項稅的金額? 。 比如你原材料不含稅是100 。 進項稅是30? 合計是? ?130 。 現在轉出借原材料? 30貸進項稅轉出30? ? ? 是不是原材料合計就是130了。? ??
那原材料不是多了嗎
你本身原材料? ? 價稅合計不是 130嗎 ?? ?只是進項稅不讓你抵扣 ;? 是不是合計就是130 ;??
但是原材料也不讓進成本了,要踢出來,但是前面月份已經進了做成本了
那要怎么處理呢
你好 ;? ?那你們這個原材料實際是沒有領用嗎 。 沒有產生實際業務嗎 。 實際中只是發票有問題讓你調增處理 報稅吧? ?
對啊,現在就是不讓抵扣,原材料進了成本也要踢出來,所以要怎么做分錄呢
?你好;? ?你真實發生的成本賬上是不能動的; 只是你匯算要調增處理 ; 明白嗎 ?? 又不是你虛做了進去要去紅沖分錄 。? ?
是那張發票出現問題了
你好; 出現問題了你也是賬上據實做賬;? 因為你本身? ?成本就包括材料這部分。 只是你沒有發票匯算調整處理。? 轉出進項稅? ? 繳納增值稅 和企業所得稅的?