你好,不用了 你這稅法口徑調(diào)整補稅了就可以了
上星期稅局來我公司查看18年的幾張運輸發(fā)票,這幾張運輸發(fā)票和運輸合同是駕駛員帶過來,合同注明打款賬號的駕駛員的賬號,當時我們就付款給駕駛員了,稅局的說這家運輸公司開的這幾張發(fā)票是虛開的,叫我們調(diào)整18年所得稅年報,增減銷售成本,補交稅款和滯納金,然后叫司機開發(fā)票,開的發(fā)票進今年的成本,現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)整的18年的年報了,稅款也補交了,拉貨師傅到稅務(wù)局代開來的發(fā)票也不知道如何做賬務(wù)處理?老師 ,麻煩看一下
老師,我們公司有退給供應(yīng)商的貨,18年的時候,當時收到發(fā)票入賬時憑證是借:庫存商品 3418.71 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 581.19 貸:應(yīng)付賬款 3999.9 但是我們實際支付了3769.9 也已經(jīng)入賬了。借:應(yīng)付賬款 3769.9 貸:銀行存款 3769.9 剩下的230元是已經(jīng)退了貨,當時沒有做處理,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付賬款的貸方掛著230元,現(xiàn)在要調(diào)賬,要如何調(diào)整分錄,讓應(yīng)付賬款不在掛賬??
老師,您好: 我們公司18年有筆主營業(yè)務(wù)成本的服務(wù)費已經(jīng)付款了,但是對方?jīng)]有開發(fā)票給我們,現(xiàn)在也開不了了。之前一直掛在預(yù)付賬款,現(xiàn)在要清賬,我今年做一筆 借:利潤分配 貸:預(yù)付賬款,然后我調(diào)增18年的匯算清繳,但是整體上所得的一增一減抵消了這筆金額的影響(18年至今都是虧損的)。我的處理對嗎,還是要怎么調(diào)整
老師,我們公司18年的時候項目經(jīng)理買了一批路燈,燈也用了,票也開了,我們掛了應(yīng)付賬款,貸款沒付,后面稅務(wù)局查到這個開發(fā)票的公司是虛開的,讓我們補交了18年的企業(yè)所得稅,這個路燈成本需要調(diào)出嗎?掛著的應(yīng)付怎么做平?
老師請問一下我們有一個小規(guī)模的公司,現(xiàn)在準備要注銷了,但是我們賬面上還有很多掛賬,就是以前年度匯算拿成本票有很多應(yīng)付賬款(但實際我們沒有欠供應(yīng)商的錢了,只是平常進貨都現(xiàn)貨現(xiàn)款,然后當時進貨的時候不是需要我們付稅錢才給開票嗎,當時就沒有拿票,是做企業(yè)所得稅年報的時候才一次性拿的票,而且當時都是老板個人賬戶付的貨款,所以賬面有很多應(yīng)付賬款掛著 這樣能注銷嘛?)
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
會計學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發(fā)工資,個人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費,也調(diào)增了其他費用,對應(yīng)的年度報表需要調(diào)整嗎?
無進出口權(quán)的企業(yè),來料加工,可以借助第三方有進出口權(quán)的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發(fā)票報銷,房東是個人不肯提供發(fā)票,這種情況要自己去稅務(wù)局開票嗎?去稅務(wù)局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發(fā)票嗎?
那應(yīng)付賬款就一直掛著嗎
你經(jīng)理購買,也支付了 不是應(yīng)付賬款的呀
沒有支付
貨款沒付
沒有欠著就可以了,支付減少應(yīng)付賬款
公司都被查處了,支付不了了
稅務(wù)局就說我們不應(yīng)該用這個做成本,所以我們補了所得稅和滯納金
也就是實際款項無法支付 借,應(yīng)付賬款 貸,以前年度損益調(diào)整,成本 這樣沖之前成本