這個需要做借庫存商品 -230貸應付賬款-230 你之前結(jié)轉(zhuǎn)成本吧,借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤
老師:請問一下,現(xiàn)在已做錯分錄,1、計提時多計提成了庫存商品80、應付賬款80; 2、付款時應付賬款未做營業(yè)外支出--稅費80轉(zhuǎn)出; 3、在保持庫存商品1000元不變的情況下,如何調(diào)分錄?(目前庫存商品少80、銀行存款又多付80、應付賬款多計80)" 現(xiàn)做的分錄:(1)計提:借庫存商品10800,貸:應付賬款1080(含稅費80,是給供應商開票的稅點,不計增值稅里面) (2)付款:借應付賬款1080、貸銀行存款1080 (3)銷售:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務收入 2000 借主營業(yè)務成本1000 貸庫存商品1000 (4)多付稅費 借營業(yè)外支出--稅費80、貸銀行存款80
老師,我們公司有退給供應商的貨,18年的時候,當時收到發(fā)票入賬時憑證是借:庫存商品 3418.71 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 581.19 貸:應付賬款 3999.9 但是我們實際支付了3769.9 也已經(jīng)入賬了。借:應付賬款 3769.9 貸:銀行存款 3769.9 剩下的230元是已經(jīng)退了貨,當時沒有做處理,導致現(xiàn)在應付賬款的貸方掛著230元,現(xiàn)在要調(diào)賬,要如何調(diào)整分錄,讓應付賬款不在掛賬??
2021年10月,我公司支付貨款356842元,因其中的354370元在之前月份已經(jīng)開過發(fā)票(其中的2427元12月份才開了發(fā)票),所以在11月時,正確的賬務處理為: 借:應付賬款356842 貸:銀行存款356842(把2427元沒開發(fā)票的也已經(jīng)支付了) 11月做賬時錯將(借:應付賬款)寫成了(借:應收賬款),導致應收增加應付卻沒有減少,在2022年1月進行了紅沖并做了正確的分錄 在2021年12月時,收到了2427元的發(fā)票,當時并不知道2427已經(jīng)在11月支付過了,所以寫了: 借:庫存商品2147.79 應交稅費-增值稅-進項279.21 貸:應付賬款 2427 并且結(jié)轉(zhuǎn)了庫存商品: 借:主營業(yè)務成本2146.79 貸:庫存商品2146.79 老師,請問,2021年12月的這筆關于做錯的庫存商品的分錄,在2022年1月如何進行更改?正確的分錄是什么?
供應商給我們開13點的票,實際收取5個點,這種要怎么做會計分錄? 比如,購買1000元的餅干,價稅合計的票面金額是1130元,賬款已付,貨未發(fā) 借:預付賬款 1000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)130 貸:銀行存款 1130 當供應商發(fā)貨了 借 庫存商品1076.19 貸 預付賬款 1000 76.19 如果按票面金額是需要這樣做,但是實際上,供應商只收了5個點,也就是說,他會發(fā)1076.19元的餅干過來,那我們的會計分錄到底要怎么做呢
請問老師一般納稅人在購進貨物的時候,是先預付的全款,分錄是借:預付賬款 貸:銀行存款,然后收到貨和發(fā)票再 借:庫存商品 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款 但是后來采購退貨了,該如何做分錄呢?
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
會計學堂網(wǎng)站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發(fā)工資,個人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導出中發(fā)票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務招待費,也調(diào)增了其他費用,對應的年度報表需要調(diào)整嗎?
無進出口權的企業(yè),來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發(fā)票報銷,房東是個人不肯提供發(fā)票,這種情況要自己去稅務局開票嗎?去稅務局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發(fā)票嗎?
老師,之前有結(jié)轉(zhuǎn)成本,那現(xiàn)在調(diào)賬后的借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 這個的金額要這么算?
借庫存商品 230貸以前年度損益調(diào)整, 230借以前年度損益調(diào)整, 230貸未分配利潤 230
老師,那我做分錄時,兩個分錄的摘要要怎么寫?還要附原始憑證?還是不用附?
剩下的230元是已經(jīng)退了貨, 需要有這個退回單,需要有紅字發(fā)票,
是供應商那邊給回我們的退貨單,還有給我們一張負數(shù)的退貨發(fā)票對嗎?
你們開出退貨單,供應商給你們開紅字發(fā)票
老師,為何這個調(diào)整的分錄,借:庫存商品-230 貸:應付賬款 -230 沒有應交稅費-應交增值稅-進項稅額這個科目,開回來的負數(shù)發(fā)票上不是有稅額??
這個最后回復為準,更正上面回復,有稅額需要寫,你收到紅字發(fā)票話,是借庫存商品 負數(shù)進項稅額負數(shù) 貸應付賬款 -230 或者是借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款 -230 進項稅額轉(zhuǎn)出 之后沖掉結(jié)轉(zhuǎn)成本借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整, 貸未分配利潤