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老師:請問一下,現在已做錯分錄,1、計提時多計提成了庫存商品80、應付賬款80; 2、付款時應付賬款未做營業外支出--稅費80轉出; 3、在保持庫存商品1000元不變的情況下,如何調分錄?(目前庫存商品少80、銀行存款又多付80、應付賬款多計80)" 現做的分錄:(1)計提:借庫存商品10800,貸:應付賬款1080(含稅費80,是給供應商開票的稅點,不計增值稅里面) (2)付款:借應付賬款1080、貸銀行存款1080 (3)銷售:銀行存款2000 貸:主營業務收入 2000 借主營業務成本1000 貸庫存商品1000 (4)多付稅費 借營業外支出--稅費80、貸銀行存款80

2020-08-21 19:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-21 20:49

同學,你好。調整分錄:借:營業外支出 80 貸:庫存商品 80

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快賬用戶9516 追問 2020-08-21 21:11

老師:那我多付的銀行存款80和多計提的應付賬款80不用轉出來嗎??

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快賬用戶9516 追問 2020-08-21 21:20

老師:如果也保留營業外支出80不變,該怎么調???

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齊紅老師 解答 2020-08-21 21:35

80是稅點,要付給供應商的。銀行存款應該不存在多付。原來沒有計提營業外支出,調整分錄做了營業外支出,已經保留了。

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相關問題討論
同學,你好。調整分錄:借:營業外支出 80 貸:庫存商品 80
2020-08-21
這個庫存商品多做嗎,?你這個不是少結轉80嗎
2020-08-21
您好 您借方庫存商品1080 貸方庫存商品1080 沒有相差啊
2020-08-20
您好,您的分錄沒問題
2022-01-13
可以的,可以這么做的。
2022-11-09
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