借:**費用 900 貸:應付職工薪酬-福利費900 借:其他應收款1500 應付職工薪酬-福利費900 貸:預付賬款2400
老師您好,想請教一下,我們預付了3個月房租共是7200元,當時我做的分錄是:借:預付賬款 7200 貸:銀行存款 7200 現在開了3個月的發票,要分攤到每個月去。每個月攤銷2400元,其中員工他自己承擔1500的房租要從他的工資里扣除,公司幫他承擔900元,麻煩老師幫我寫一下這個會計分錄,有點不會做了,謝謝
老師我想問下6月份我給對方公司分別轉了房租費3個月193152元其中96576是押金跟物業費6個月29315.20元其中1萬元是水電押金,我都掛在其他應收賬款里當時沒有票據,9月份我收到對方給我開據的發票了,押金都開的收據,其他開的專票都有進項稅額,麻煩老師幫忙解答下會計分錄,物業費金額不大也是當年的不分攤可以嗎?房租三個月是否也要分攤
老師我想問下6月份我給對方公司分別轉了房租費3個月193152元其中96576是押金跟物業費6個月29315.20元其中1萬元是水電押金,我都掛在其他應收賬款里當時沒有票據,9月份我收到對方給我開據的發票了,押金都開的收據,其他開的專票都有進項稅額,麻煩老師幫忙解答下會計分錄,物業費金額不大也是當年的不分攤可以嗎?房租三個月是否也要分攤
對方公司讓我公司申請開了紅字專用發票信息表,8-9月房租,金額是-35000,稅額是-1750,對方公司也開了對應的紅字發票過來。我公司稅務網上的申報表顯示進項轉出是1750元。 已經扺扣了的。3個月房租,當時一次性付,按月分攤費用了。當時做的是借:預付賬款 借應交稅金-進項 貸:銀行存款,后3個月分攤完費用 現疫情要免3個月房租,對方讓我們申請開了紅字增值稅專用發票信息表,對方開紅字發票我們,總金額是-36750,其中-35000是房租費用,-1750是進項稅 這筆錢實際是沒退的,抵下一年3個月房租。 請問會計分錄怎么處理
郭老師,麻煩問下以下關于房產中介公司的問題 一、我們把張某個人房子租過來,簽訂租賃協議,租金15000元一年;你看下以下分錄可行? 借:預付賬款-房租 15000元 貸:庫存現金 15000元 每月分攤時 借:管理費用-房租 1250元 貸:預付賬款-房租1250元 2、然后,我們在把張某房子某租給A公司,租期一年18900元,含稅價,并開具租賃普通發票給A公司,分錄如下: 借:銀行存款18900元 貸:主營業務收入-租金 18000 應交稅費-應交增值稅 900 二、還有一個方式,張某委托我們把房子租出去,那么簽個委托協議,我們租出去并給對方公司開了租賃發票,這個會計賬務怎么處理?
老師,請問企業小規模納稅人,上個月已申報了稅,這個月發現有個科目寫錯了,要怎么改正呢?電子稅務局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
老師,自然人股權變更是什么流程
老師請問一下,我們公司去年的電費6萬多,因為租的是第三方,南方電網開的發票也是開給第三方,我們有電費分割單的,但是今年年初做去年的審計報告時候,審計老師把以沒有直接的發票為由給調增了這6萬多,請問一下匯算的企業所得稅還可以調下去嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,明年是調減嗎
老師。領取失業險期間有個職業培訓補貼是,解析下
老師。領取失業險期間有個職業培訓補貼是
老師存貨減值,收入納稅調整增填在收入調整哪個項目里
債轉股怎么調整資產負債表
一個勞務公司可以給另一個勞務公司開發票么?
老師,一般納稅人注銷時所繳納的稅金,稅款,提現在注銷所在年的年報中嗎?假如注銷時繳納的稅款不填寫在報表中可以嗎?
那老師他的工資是5000元,我怎么從他工資里扣這1500元怎么做憑證?
借:應付職工薪酬-工資5000 貸:其他應收款1500 銀行存款3500