你好,同學 你這里什么原因沒有做賬
6月份剛注冊的公司,稅務(wù)申請的是小規(guī)模納稅人,7月份稅務(wù)開始,可是7月,8月,9月都沒有收入,但是這幾個月都有費用產(chǎn)生,所以想咨詢一下老師,這樣的情況9月份要申報企業(yè)所得稅,增值稅怎么辦?要怎么申報,還有就是這個費用怎么走賬呢?還請老師幫忙處理一下呢,謝謝了,老師
我公司為一般納稅人,以維修為主要營業(yè)收入,情況是這樣的,我單位維修完后,有的已經(jīng)開發(fā)票,有的沒有,我是做內(nèi)帳的,領(lǐng)導(dǎo)要求將沒開票的也掛在帳上,所以將主營業(yè)務(wù)收入分為已開和未來兩類,例如,6月已經(jīng)將已開和未開掛上賬,為了避免虛增收入,6月未開票的在7月開出,我在做7月的報表時將6月的未開的做了紅字沖減,這樣就影響了7月的主營收入?,我用的是金蝶軟件,那本年的主營業(yè)務(wù)收入會不會有影響?
老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷售合同,7月份才出貨開發(fā)票。因為之前聽說沒有確認營業(yè)收入就沒有營業(yè)成本,所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業(yè)成本里,導(dǎo)致第三季度的企業(yè)所得稅申報營業(yè)成本低,請問這種情況要怎么處理?是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報表嗎?謝謝!
請教一下,帳面上,之前的月份已經(jīng)交稅和結(jié)賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)1到6月份有一個科目用錯了,本應(yīng)是,應(yīng)付賬款寫成了應(yīng)收賬款,借貸方?jīng)]有用錯,這樣情況要怎么樣處理
請教一下老師,這個季度的企業(yè)所得稅已經(jīng)申報成功,但是外帳沒有將7月9月這兩個月有開票的收入和銷售的做賬務(wù)處理,這樣的情況要怎么樣處理
甲公司預(yù)測,乙醫(yī)院2021~2022年門診量將在2020年基礎(chǔ)上每年增長6%,2023年以及以后年度門診量保持2022年水平不變;2021~2022年單位門診費將在2020年基礎(chǔ)上每年增長5%,2023年及以后年度將按照3%穩(wěn)定增長。營業(yè)成本及管理費用占營業(yè)收入的比例、經(jīng)營營運資本周轉(zhuǎn)率、凈經(jīng)營長期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率將保持2018~2020年算術(shù)平均水平不變。所有現(xiàn)金流量均發(fā)生在年末。 老師,這道題為什么不能用23年作為后續(xù)期?
個稅專項附加扣除現(xiàn)在還能添加嗎
老師,查當日美元匯率在哪里查準確
老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
老師,問一下,公司在抖音上賣貨了,抖音公司的款提現(xiàn)到公司賬戶了,怎么做賬?
哪位老師告訴我一下這個16題選哪個?
2013年4月份房產(chǎn)稅忘交了,然后今年這個月做了借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費房產(chǎn)稅,月末也結(jié)轉(zhuǎn)了嗯,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,最后資產(chǎn)負債表為什么借貸方不平呢 然后我們領(lǐng)導(dǎo)讓將以前年度損益調(diào)整科目換為營業(yè)外支出
A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》中,第1列資產(chǎn)原值填報取數(shù)是本年購入+以前年度的固定資產(chǎn)之和,和資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)原價金額一致。第2列本年折舊金額填報取數(shù)是賬上的本年貸方發(fā)生額,第3列累計折舊填報取數(shù)是賬上的期末余額,4列資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填報取數(shù)和資產(chǎn)原值金額一致,稅收折舊填報是不是和本年折舊金額一致?8列累計折舊是不是和3列的累計折舊金額一致?
內(nèi)外賬區(qū)別 內(nèi)賬意思就是外賬記賬了內(nèi)賬再記一遍+沒有票的業(yè)務(wù) 外賬就只記有票業(yè)務(wù)是這樣嗎?
增值稅發(fā)票進來貨未到錄庫存商品嗎,還是做在途不列進項,哪種方便
因為這個外帳的公司直接的給做了帳,沒有問企業(yè)的負責人,開始是不讓他家做的,最后我這邊做補做7.8.9月份的帳,準備報企業(yè)所得的時候才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)申報成功了,前面的收入成本全都是0
對放就這樣申報了
實際上是有開發(fā)票,有進項,銷項的
你這里利潤表,你這里是按會計口徑的處理,有差異正常的
那帳目處理下個月補錄可以吧,這個先按照他這個申報
可以的,不影響的哈