同學你好!請稍等,這就幫你解答
老師能幫忙看一下第二題怎么寫嘛,第4,8,9三個小題
老師幫忙看看第四題怎么寫
老師。你好,可以幫忙看看這題的第二筆分錄怎么得來的嗎
老師這題的第三問和第四問幫忙看一下怎么做
老師,能幫忙看看第26和第30題嗎,分錄怎么寫
我們上個月主營業(yè)務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業(yè)所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會計準則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時 借:固定資產(chǎn)-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調(diào)整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
同學你好,久等了,這些題目沒有提及是不是一般納稅人,我就暫且做一般納稅人解答啊 26. 借:預收賬款8000 銀行存款19000-8000+19000*0.13=13470 貸:其他業(yè)務收入19000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2470 ? 27 借:管理費用917.46 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)82.57 ?貸:銀行存款1000 ? 28: 借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品18000 生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品12000 制造費用6600 管理費用10300 貸:應付職工薪酬46900 29. 借:管理費用-職工福利費6566 貸:應付職工薪酬-職工福利費6566 30.大修理費用應計入固定資產(chǎn)原值或長期待攤費用,這里沒提及固定資產(chǎn)原值及折舊情況,金額也不大,建議計入制造費用 借:制造費用1000 貸:銀行存款1000