同學你好,如果是工程 人員的工資,可以做為成本;
老師請問一下服務行業的公司,人員工資是成本,能不能直接借主營業務成本工資 貸方應付職工薪酬工資 就不用勞務成本過度工資還有主營業務成本了。可以嘛
老師,請問一下建筑工程的公司,員工的工資能不能做成本,借主營業務成本 貸應付職工薪酬
老師,計提農民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務成本 貸:應付職工薪酬 以后發放時:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結轉:借:主營業務成本 貸:工程施工-勞務成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬
老師。請問一下建筑工程的 人員工資怎么寫分錄來著?借工程施工-工資? 貸應付職工薪酬工資 結轉成本借主營業務成本 貸工程施工—工資,可以這樣的嘛
老師。請問一下員工工資,能直接借主營業務成本 貸 應付職工薪酬 工資的吧
甲公司預測,乙醫院2021~2022年門診量將在2020年基礎上每年增長6%,2023年以及以后年度門診量保持2022年水平不變;2021~2022年單位門診費將在2020年基礎上每年增長5%,2023年及以后年度將按照3%穩定增長。營業成本及管理費用占營業收入的比例、經營營運資本周轉率、凈經營長期資產周轉率將保持2018~2020年算術平均水平不變。所有現金流量均發生在年末。 老師,這道題為什么不能用23年作為后續期?
個稅專項附加扣除現在還能添加嗎
老師,查當日美元匯率在哪里查準確
老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
老師,問一下,公司在抖音上賣貨了,抖音公司的款提現到公司賬戶了,怎么做賬?
哪位老師告訴我一下這個16題選哪個?
2013年4月份房產稅忘交了,然后今年這個月做了借以前年度損益調整貸應交稅費房產稅,月末也結轉了嗯,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整,最后資產負債表為什么借貸方不平呢 然后我們領導讓將以前年度損益調整科目換為營業外支出
A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》中,第1列資產原值填報取數是本年購入+以前年度的固定資產之和,和資產負債表中的固定資產原價金額一致。第2列本年折舊金額填報取數是賬上的本年貸方發生額,第3列累計折舊填報取數是賬上的期末余額,4列資產計稅基礎填報取數和資產原值金額一致,稅收折舊填報是不是和本年折舊金額一致?8列累計折舊是不是和3列的累計折舊金額一致?
內外賬區別 內賬意思就是外賬記賬了內賬再記一遍+沒有票的業務 外賬就只記有票業務是這樣嗎?
增值稅發票進來貨未到錄庫存商品嗎,還是做在途不列進項,哪種方便
分錄是我寫的這樣嘛
同學你好,工和工資先計入工程成本;計入工程 施工一工程 成本一人員工資
能寫全嘛。沒明白。放入哪個一級科目吖
同學你好, 借,工程施工一工程 成本一人員工資 貸,應付職工薪酬
發放就是直接借應付職工薪酬 貸銀行存款?工程施工到人員成本不會到主營業務成本的吖
同學你好 發放就是直接借應付職工薪酬 貸銀行存款?——是的; 工程施工到人員成本不會到主營業務成本的吖——確認收入時,將工程 施工轉入主營業務成本
借主營業務成本 貸工程施工
那這 借主營業務成本 貸工程施工的 我能不能季度在結轉成本 還是每個月都要結轉吖。小規模到
同學你好 借主營業務成本 貸工程施工——是的;
是有收入就結轉還是可以季度一次性結轉
是有收入就結轉還是可以季度一次性結轉——有收入時結轉
好。謝謝老師
對了,但是我7月開了60多萬,8月 沒開票9月沒開票,的資都不能結轉成本了嘛?
法人是一次性開票的
同學你好,法人是一次性開票的——開票時確認收入,然后結轉成本;沒有收入的月分份不l轉成本;
但是員工才2個,只能結轉8000成本,開票60多萬,會不會結轉太少了,一張成本票也沒有回來
他們的成本一般是什么啊。工程的,水泥,工具??
同學你好,沒有成本票,可以先暫估 成本結轉;