你好,需要調整到未分配利潤里面。
老師您好!之前有一筆分錄記錯了,將預提成本轉到應付賬款中少記了一個0,等于是去年利潤減少了,今年調整去年的利潤,我把它放到以前年度損益調整科目中了,現(xiàn)在借:應付賬款 貸:以前年度損益調整 那這個期末如何調整呢?利潤又如何分配?
老師下午好,我的資產負債表中的未分配利潤期初減去期末不等于利潤分配表的累計數(shù),應該怎么辦呀?我用了以前年度損益調整科目,做憑證時都在貸方,后來結轉的時候就到本年利潤啦,以前年度損益調整科目為零!
老師去年的時候一個費用應該記在成本科目中,但是記到了管理費用中,今年稅務讓我們做調整,金額有點大。我怎么做調整
老師去年的時候一個費用應該記在成本科目中,但是記到了管理費用中,今年稅務讓我們做調整,金額有點大。我怎么做調整只是用以前年度損益調整這個科目就可以嗎? 這個不用結轉到未分配利潤中嗎?
請問老師,上年度有費用記錯科目了,就是把營業(yè)外支出的費用計入到項目成本中去了,但是本年利潤數(shù)是不影響的,那么可以在本年度做分錄調整回來嗎?因為不影響利潤數(shù),所以是不是不用以前年度損益調整這個科目?
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數(shù)嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發(fā)工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導出中發(fā)票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳調增了業(yè)務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業(yè),來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下