您好,這個是可以的,對
甘老師,還是剛才關于報表的問題,資產負債表未分配利潤余額使用了以前年度損益調整導科目,是不是因為使用以前年度損益調整科目最后直接轉入了利潤分配—未分配利潤科目,沒有像其他損益類科目一樣月末轉入本年利潤中,導致出現差額,就是這個科目直接影響的就是年初的未分配利潤余額,所以后面出現差額?
老師去年的時候一個費用應該記在成本科目中,但是記到了管理費用中,今年稅務讓我們做調整,金額有點大。我怎么做調整只是用以前年度損益調整這個科目就可以嗎? 這個不用結轉到未分配利潤中嗎?
老師,在上年決算報表編制前發現的上年錯賬,在影響利潤的情況下為什么是調整到本年利潤科目,而不是用以前年度損益調整,,上年不是在年末的時候本年利潤已經結轉到利潤分配了嗎
房開老師 請問2020年沒發票做了會計做進了開發間接費成本2020年的也沒做納稅調整,那么這部分在2022年可以做借:以前年度納稅調整,貸:未分配利潤可以嗎?還是做相反分錄呢?因為影響的不是損益科目是成本科目
假如預提費用掛了好幾年,用以前年度科目結轉,剛好去年成本掛在其他科目現在調整回來成本,把成本也做以前年度損益,如果成本沖預提費用利潤分配未分利潤結轉為0是不是就不用去調整去年的保表不去修改?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?