你好 ; 你這個費用是虛假做進去的嗎 ? 還是說? 做錯了金額? ?
老師您好!之前有一筆分錄記錯了,將預提成本轉到應付賬款中少記了一個0,等于是去年利潤減少了,今年調整去年的利潤,我把它放到以前年度損益調整科目中了,現在借:應付賬款 貸:以前年度損益調整 那這個期末如何調整呢?利潤又如何分配?
老師好 今年發現去年的成本入多了 如果調整的話 應該如何做賬呢 是需要紅字沖銷借,成本 貸,應付 之后是不是還要把未分配利潤科目做調整?用到以前年度損益調整科目? 您能幫我寫下分錄嗎 謝謝
假如預提費用掛了好幾年,用以前年度科目結轉,剛好去年成本掛在其他科目現在調整回來成本,把成本也做以前年度損益,如果成本沖預提費用利潤分配未分利潤結轉為0是不是就不用去調整去年的保表不去修改?
請問老師,上年度有費用記錯科目了,就是把營業外支出的費用計入到項目成本中去了,但是本年利潤數是不影響的,那么可以在本年度做分錄調整回來嗎?因為不影響利潤數,所以是不是不用以前年度損益調整這個科目?
通過以前年度損益調整科目對跨年多計提費用進行調整,同時調整應交所得稅,以前年度損益調整科目最終結轉到利潤分配中,這個都是在本年度做的分錄,那就是對于上年的費用稅金利潤做完調整了,為什么還要調整期初未分配利潤?這樣不是重復計入未分配利潤了嗎
老師,留存收益需要做賬務處理嗎
請問老師發票在上月收到沒付款已經做賬,本月付款把上月發票零頭抹掉了,抹掉的零頭入營業外收入還是沖紅上月發票零頭
老師,開進來的餐費專票可以抵扣進項嗎
老師您好,請問一下這發票還能用嗎?
請問下,這邊因為申報個稅問題,專管員要求企業所得稅匯算清繳年報調增,那我賬上要怎么處理 ,謝謝
請問,股權架構是母子公司,母公司發生的人工成本是為幾個子公司服務的,但母公司無收入,這樣獨立核算的話,母公司只有虧損,但幾個子公司盈利的話,母公司的人工費又無參與子公司抵消利潤,有什么好的方法解決這個問題?
老師,我想問一下。公司注冊資金,10萬,一直沒有經營,就是法人支付給會計公司2400,銀行存600扣手續費等,其中200做了實收資本。2400做法人墊付。現在公司以2000賣給其他人了。我是不起要把這2400,還有剩下的法人付款的400,做債轉股,把他們轉成實收資本啊
老師我們項目施工租的集裝箱給工人用,發票名稱寫的 金屬制品\'*集裝箱,這樣寫對嗎?
怎么操作變更保管人。
您好,公司員工拿自己的電話費來公司報銷,老板也在報銷單上簽字同意報銷,那請問可以入賬嗎做費用嗎?
掛了好久不大清楚
你好;? 那你要搞清楚才行的; 你現在外賬隨意去處理? ; 就會有風險的??