你好 是的 專票是這樣操作的?
老師好,請教下:4月份我司給客戶開具了一份票,金額無誤,數量錯誤,客戶收到發票也沒注意到,直接入賬了,到現在才發現,因已抵扣并且入賬了,現在客戶申請了紅字發票信息表,讓我們開紅字發票沖銷,然后重新開具發票。 這樣的話,開出來的紅字發票,抵扣聯和發票聯是一樣提交給客戶嗎
老師,我們開給客戶的票,客戶抵扣了。現在發現價格錯了,要重新開,就是先讓客戶開公司信息申請表,然后我們開負數發票,然后再把正確的價格發票開給他們
老師,我們開了一張發票給客戶,客戶認證了,現在說錯了,要我們重新開,是我們開紅字信息表嗎
老師您好,我們上個月開一張專票,因為數量和單價開錯,客戶認證,昨天客戶申請了開紅沖申請,我們也給客戶重新開了發票,現在客戶要求我們給他們郵寄做紅沖后的發票,請問有這個必要嗎?
客戶發錯信息導致開錯發票,然后客戶已經認證,現在又要求我們給他們重開正確的,又重新開了一份新的給他們,開錯的這個前要入賬嗎?
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發票報銷,房東是個人不肯提供發票,這種情況要自己去稅務局開票嗎?去稅務局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發票嗎?
那我可以直接開正確的,然后開折扣嗎,把之前的開成折扣負數沖掉,客戶按照差額把錢補給我們
你好 這樣操作也可以的?
好滴謝謝老師
你好 你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!