借:管理費(fèi)用 22000 貸:銀行存款 11000 預(yù)付賬款 11000
老師,購(gòu)買(mǎi)耗材未收到發(fā)票前預(yù)付了1000元的款,我做賬的分錄是: 借:應(yīng)付賬款-商家 貸:銀行存款 7月份收到發(fā)票了,實(shí)際金額是11000,剩余款項(xiàng)還未支付,該怎么做賬?
老師你好,我想請(qǐng)教下,5月份銀行支付一筆貨款11000元,6月份取得專票,往后月份才抵扣稅,這情況的分錄:5月份做的分錄:借:應(yīng)付賬款11000元 ,貸:銀行存款11000元, 6月份收到發(fā)票分錄:原材料9734.51元 貸:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅1265.49元,貸:應(yīng)付賬款11000元 往后月份抵扣時(shí)分錄是怎樣做,謝謝!
老師,我們之前做過(guò)一個(gè)分錄,收到了一筆退款,當(dāng)時(shí)做的分錄借:銀行存款,貸應(yīng)付賬款。去年11月才收到了這筆分錄的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票。但是忘記做了,如果我今年做這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄怎么做呢。借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整么?
老師,我們預(yù)付了一筆款,做的分錄,借預(yù)付,貸銀行存款,收到貨的時(shí)候,借庫(kù)存商品,貸預(yù)付賬款,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票放在哪個(gè)分錄下面比較合適?
老師,一筆工程服務(wù)費(fèi)22000,前面未收到發(fā)票,先付了11000元,分錄借:預(yù)付賬款11000 貸銀存11000 下個(gè)季度收到發(fā)票22000時(shí),我們又把剩余的11000元支付了,這個(gè)時(shí)候的分錄該怎么做呢
老師,我最近入職一個(gè)公司生產(chǎn)制造業(yè)。他們開(kāi)廠好幾年了,沒(méi)有做個(gè)賬,有供應(yīng)商往來(lái)數(shù)據(jù),現(xiàn)在老板想從今年開(kāi)始做賬,去年有對(duì)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn),今年他們公司沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)管理員,不知道每個(gè)月用多少材料,老板主要想看每個(gè)月的盈虧,老師,在沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)管理員的情況下,沒(méi)有任何領(lǐng)料單據(jù)!我要怎么算公司的材料成本?
對(duì)于庫(kù)存商品,什么情況下設(shè)置存貨輔助核算?什么情況下設(shè)置數(shù)量輔助核算?二者區(qū)別?
324題答案A收到政府補(bǔ)貼為什么不計(jì)入遞延收益
請(qǐng)問(wèn) 廣宣費(fèi)的問(wèn)題 如果當(dāng)年沒(méi)抵減完可以以后年度繼續(xù)抵減 那么 以后年度 比如第二年抵減還是按照第二年的銷(xiāo)售收入15%底減對(duì)嗎 二年沒(méi)抵減完 第三年按照第三年的銷(xiāo)售收入15%抵減對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,今年1月新注冊(cè)的公司因?yàn)橐恢睕](méi)有營(yíng)業(yè)稅務(wù)也沒(méi)有開(kāi)通,這個(gè)懸空多久會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn),
老師,公司現(xiàn)在要核算成本,我把實(shí)質(zhì)庫(kù)存數(shù)量盤(pán)點(diǎn)出來(lái)了,但是不知道盤(pán)點(diǎn)的結(jié)存金額,也就是說(shuō)5月的期初就是盤(pán)點(diǎn)數(shù)量,結(jié)存金額=(采購(gòu)總金額/采購(gòu)總數(shù)量)*盤(pán)點(diǎn)數(shù)量 這個(gè)結(jié)存單價(jià)不就等于采購(gòu)總金額/采購(gòu)數(shù)量了?
317提,答案A即征即退不是政府補(bǔ)助,為什么選A
開(kāi)票,谷物*食用農(nóng)產(chǎn)品,這個(gè)項(xiàng)目名稱可以嗎
24年付個(gè)人利息64萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票,也沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在匯算清繳怎么填
請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)于用友財(cái)務(wù)軟件,對(duì)于庫(kù)存商品,什么情況下設(shè)置存貨輔助核算?什么情況下設(shè)置數(shù)量輔助核算?二者區(qū)別?
老師,您好!就不用紅沖前面的分錄,直接做一筆這樣的分錄就行,對(duì)吧
是的,不用紅沖,沖消預(yù)付賬款就行
好的,非常感謝老師
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快