八月份借原材料貸應付帳款11000 這個應付帳款余額1萬貸方表示沒有支付的
老師,購買耗材未收到發票前預付了1000元的款,我做賬的分錄是: 借:應付賬款-商家 貸:銀行存款 7月份收到發票了,實際金額是11000,剩余款項還未支付,該怎么做賬?
老師,是先付款購買苗木,貨未入庫,發票未收到分錄是 借:預付賬款 貸:銀行存款 然后對方退部分款 借:銀行存款 貸:預付賬款 后對方發部分貨,發票也到 借:庫存商品 貸:預付賬款 剩余貨已入庫,發票沒收到,怎么處理?
老師,我采購了一批貨物,支付了貨款 ,沒有收到發票,我做的分錄, 借:庫存商品。貸,應付賬款, 借應付賬,貸銀行貸款 這是1月份的賬,我現在在2月份收到采購的發票,怎么學分錄啊
我是小規模 3月份預付貨款10000 5月份支付剩余貨款4952并入庫 7月份收到發票 三月份分錄是借預付10000貸銀行 5月份收到貨物并付款的分錄是借庫存-暫估 貸銀行4952 預付10000 7月份收到發票時紅字分錄 借庫存-暫估 貸銀行4952 預付10000 沖了5月份的暫估 接下來怎么做收到發票的分錄
老師,一筆工程服務費22000,前面未收到發票,先付了11000元,分錄借:預付賬款11000 貸銀存11000 下個季度收到發票22000時,我們又把剩余的11000元支付了,這個時候的分錄該怎么做呢
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
購買金蝶軟件該怎么做賬?金額7200
你好 借管理費用貸銀行