這個就是已經抵扣了 你勾選了 沒有銷項留底就可以
老師,購買耗材未收到發票前預付了1000元的款,我做賬的分錄是: 借:應付賬款-商家 貸:銀行存款 7月份收到發票了,實際金額是11000,剩余款項還未支付,該怎么做賬?
老師你好,我想請教下,5月份銀行支付一筆貨款11000元,6月份取得專票,往后月份才抵扣稅,這情況的分錄:5月份做的分錄:借:應付賬款11000元 ,貸:銀行存款11000元, 6月份收到發票分錄:原材料9734.51元 貸:應交稅金~應交增值稅~進項稅1265.49元,貸:應付賬款11000元 往后月份抵扣時分錄是怎樣做,謝謝!
老師,本月應付潘旭運輸費11000元,他開來運輸專票產生700元稅費,雙方承諾稅費各承擔一半,即為350元,付款我做分錄 借:銷售費用-運輸費 11000 應交稅費-進項稅額 700 貸:銀行存款 11700 現在現金收到潘旭退回稅費350元,原先的進項稅額已抵扣,我要怎么做分錄呢
老師,一般納稅人2021年3月份購買貨物91000元,當時做的分錄是:借:預付賬款。 貸:銀行存款4月份收到發票沒做任何分錄,11月份認證抵扣了這張發票分錄要怎么做分錄
老師好 4月份季付5、6、7三個月的房租,金額12000元! 請問4月份做:借:預付賬款12000 貸:銀行存款12000 5月份攤房租:借:管理費用-房租12000/(1+稅率) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額12000/(1+稅率)*稅率 貸:銀行存款12000 6月7月分錄和5月一樣 7月的時候再季付房租的話,和剛才的分錄一樣 這樣做沒問題吧老師? 貸:銀行存款
老師電子普通發票機票不可以做進項稅抵扣嗎
老師您好,請問物流公司掛靠收取管理費怎么賬務處理?\'還有經營期間產生的油費過路費等能算成本嗎?怎么賬務處理,車輛賣出的話怎么處理。
建筑服務做咨詢類和設計類怎么做暫估成本分錄?
個體戶日常開票不到兩萬,法人銷售不動產代開發票50萬,這個補稅是僅僅補不動產的稅還是這個個體戶也要補稅
請問老師很早之前的財務提取了備用金提取了10多萬,后面一直沒有沖掉這筆錢,然后財務沒有交接直接走了,然后現在就是一直了一筆現金有10多萬,但實際上并沒有這個現金要怎么辦?
哪位老師幫我做一下經濟法,謝謝啦
勞務合同可以按工資薪金申報個人所得稅嘛?
勞務合同與勞動合同有什么不同,怎么區分呀?
收匯時,匯率可按收匯當天的,也可按月初第一個工作日的,如后者的話,是出口那個月的還是收匯那個月的月初笫一個工作日呢?
中級題庫,什么時候更新25年內容
這份發票還沒有勾選的,打算有銷售開專時有才勾選
那你做到認證的 勾選了借進項貸待認證
那么,6月份收到發票分錄:原材料9734.51元 貸:應交稅金~應交增值稅~進項稅1265.49元,進項稅1265.49元要不要改為待抵扣進項稅
你好 需要改待抵扣的
好的,謝謝老師
不用客氣的 應該的
老師我還想問下,如果上月認證留抵扣是不是轉出末交增值稅借:應交稅費~應交增值~銷項稅 借:應交稅費~應交增值稅~待抵扣進項稅 貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅,是不是這樣
不是 借進項貸待認證 借銷項貸轉出未交增值稅 借轉出未交增值稅貸進項