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老師,請問我們原來開了1000元票,暫估入庫做了賬,現在實際只供應了500元的貨,開了負數發票500元,原來暫估入庫的商品怎么處理呢?

2021-09-27 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-27 14:44

你好,紅沖暫估就可以當你暫估的成本也緩沖,借主營業務成本,負數貸庫存商品,負數借應付賬款貸庫存商品。

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快賬用戶4909 追問 2021-09-27 14:52

先紅沖暫估入庫,再紅沖結轉的成本,就這兩步嘛

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-27 14:54

你好,對的是的,然后再做發票。

頭像
快賬用戶4909 追問 2021-09-27 14:55

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-27 14:56

不用客氣,工作愉快。

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你好,紅沖暫估就可以當你暫估的成本也緩沖,借主營業務成本,負數貸庫存商品,負數借應付賬款貸庫存商品。
2021-09-27
您好,這個匯算清繳調增就可以了
2025-04-06
你好,那你直接借庫存商品貸銀行存款,用你支付的證明對方的發貨單來做就可以。
2023-06-02
你好同學,如果說不開發票的話,咱就不需要做那個借原材料2740的憑證了。
2022-05-13
同學你好 直接原分錄負數紅沖
2021-02-02
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