剩下的也得開信息表 然后重新開 以后這種情況你們先認證啦 再開信息表
您好,7月收到銷售方在稅務待開的專票,8月我公司進行了抵扣,這個月發現票開錯了,那我直接做進項轉出然后把發票退給銷售方,還是我進項轉出后要申請紅字發票什么的最后再退給銷售方讓他們重新開啊?
一個10萬的銷售合同,客戶支支付了5萬,開了5萬的發票,并收款,但是因為對方發票的抵扣聯發票聯丟失了,我們提供方案,對方不認可。現在客戶要求在已另一個公司名稱簽訂合同,簽訂10萬的合同,給我們打款5萬,我們開票10萬。都有什么影響呢,除了我們多交了稅金,因為有5萬收不回來,我們還有什么影響呢
8月收到10萬進票,8月底前,銷售方給予銷售折讓5萬,已開-5發票給我們。 但是在開出-5前,讓我們這邊提交紅字申請單,我們提交的時候,選的是未抵扣的10萬進票。 現在導致了我們還有5萬的進稅在抵扣平臺搜不到也抵扣不了。 要怎么解決?
對方開給我們的10萬的進票,因銷售折讓所以需要紅字-5。 但是我們這邊紅字申請表提交的時候,填了未抵扣,未成功-5紅沖,變成了-10,導致10萬的進稅全部抵扣不了。 和對方溝通,對方也不配合重開。 這種情況,可以把10萬專票當普票入賬嗎?紙質的10萬,-5都已開出給我們。或者直接掛賬上,會有影響嗎?
老師好,一般納稅人勾選抵扣的進項發票里面,現在對方因為銷售折讓,讓我們開紅字信息表 比如一張發票開票金額是5萬,開了10張,現在要在每一張發票上面折讓5千,我怎么開紅字發票
甲公司預測,乙醫院2021~2022年門診量將在2020年基礎上每年增長6%,2023年以及以后年度門診量保持2022年水平不變;2021~2022年單位門診費將在2020年基礎上每年增長5%,2023年及以后年度將按照3%穩定增長。營業成本及管理費用占營業收入的比例、經營營運資本周轉率、凈經營長期資產周轉率將保持2018~2020年算術平均水平不變。所有現金流量均發生在年末。 老師,這道題為什么不能用23年作為后續期?
個稅專項附加扣除現在還能添加嗎
老師,查當日美元匯率在哪里查準確
老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
老師,問一下,公司在抖音上賣貨了,抖音公司的款提現到公司賬戶了,怎么做賬?
哪位老師告訴我一下這個16題選哪個?
2013年4月份房產稅忘交了,然后今年這個月做了借以前年度損益調整貸應交稅費房產稅,月末也結轉了嗯,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整,最后資產負債表為什么借貸方不平呢 然后我們領導讓將以前年度損益調整科目換為營業外支出
A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》中,第1列資產原值填報取數是本年購入+以前年度的固定資產之和,和資產負債表中的固定資產原價金額一致。第2列本年折舊金額填報取數是賬上的本年貸方發生額,第3列累計折舊填報取數是賬上的期末余額,4列資產計稅基礎填報取數和資產原值金額一致,稅收折舊填報是不是和本年折舊金額一致?8列累計折舊是不是和3列的累計折舊金額一致?
內外賬區別 內賬意思就是外賬記賬了內賬再記一遍+沒有票的業務 外賬就只記有票業務是這樣嗎?
增值稅發票進來貨未到錄庫存商品嗎,還是做在途不列進項,哪種方便
對方不配合重開怎么辦?
為什么不重開支持?對方說錯了,他讓你們提交紅字申請單,不是嗎?
銷售方從收到紅字申請單開-5的時候,就沒檢查出來錯……是我們自己這邊發現的。 因為我們這邊提交申請單的時候弄錯了,選了張未抵扣的藍字做折讓,導致了剩余部分抵扣不了,選了已抵扣的藍字發票,就沒有這么多事了。 就和他們商務溝通聯系重開,但是銷售方商務特別不好溝通,一拖再拖。 目前是在想明天直接聯系他們財務去處理。
如果對方不配合,對他們有影響嗎? 我們這邊目前是等于他們10萬雖然開了有紙質,但是認證系統里根本查不到,等于沒開,進稅完全用不了。
她沒有影響的是現在是影響你們抵扣了,為什么沒有,因為你們開了紅字信息表,你沒有認證,你就把它開了紅字信息表,整個發票都抵扣不了。