你好,你們需要取得進項的,入賬
請問我們公司有一批盲盒,現在把這批盲盒賣出去,需要給對方開票,但是我們沒有這批盲盒進項發票,這種情況還可以開票賣嗎
老師我們是貿易公司,銷售了一些水泥,但是我們的供貨商提供不了水泥的進項發票,我能否給我的購買客戶提供水泥銷項發票?
老師,我們公司要進一批沙子,但是對方公司也是貿易商,說沒法提供進項票給我們,我們賣出去是需要開銷項票的,這樣是不是不能接這一批貨了。
我們是出口商貿公司,現在要進貨一批農產品,茶葉,對方說只能開普票,是這樣嗎?他們不能開票是嗎??
老師,你好。我們公司現在要以公戶打款出去給供應商,但是我們現在并沒有欠對方的款。這樣子的話我們打款出去備注什么好呢。我們現在也不需要進項,對方以后開銷項票也不是開給我們
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
沒有進項票沒有其他辦法了嗎
沒有進項,你可以開發票,但是自己虧損
具體虧在哪一塊,可以具體點嗎
沒有發票,你入賬,匯算清繳調整
怎么調整
匯算清繳調整,調增