第一,綜合稅率多少看你們當地稅務局的優惠政策。
老師,我們公司租房的是與老板個人租的,想問1她去稅務局l代開發票,綜合稅率為3.5%左右2.稅務局代開發票是否當場要交稅了才開發票?3回來之后,就拿著發票來報銷了,我們是否按票面金額全額打款?因為自己已承擔稅金了,但是沒看到完稅證明,這正常嗎?
老師你好,我們公司之前是屬于小規模納稅人,在8月份的時候累計收入超過了500萬,在11月份的時候稅局那邊強制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時候公司沒有收到稅務通知書,就沒有去變更,現在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更,但是我們12月1號-8號都已經開了小規模納稅人的票1%的稅率70萬的發票出去,合同也是前幾個月份的,現在稅局說要把發票全部收回開6%的發票,我就想說合同都是1%的稅率規定了,這樣重新開稅率就公司承擔了,并且這幾天開票出去的款都已經收到了,開出去的票也很難收回來,如果不收回來重新開,以后會不會有什么影響?
勞務費發票 請問下老師:公司打給個人勞務費,公司代繳相應勞務的稅費,我們的財稅老師說可以不用個人去稅務局開發票了,請問下是這樣子的嗎? 財稅老師的意思是小額的就可以不用開了,公司代繳就行,大額的還是需要本人拿著材料去稅務局開發票,現場交稅 我聽了半天個人的理解是:勞務和工資一樣,不需要發票就可以抵減公司的利潤,所以才可以不用對方開發票;但是金額較大的情況代繳容易被稅務機關關注到,再要求遞交相應的材料之類的,所以現場去繳費直接審核比較好 請老師幫我看下,我的理解是對的嗎?
您好老師!某自然人以個人名義掛靠我公司,用我們建筑企業資質干活,我們已經給他干活的發包方大甲方開具完×××萬發票了在4年前,然后工程款回來后我們也轉給他了,但是這個人沒去稅務局代開勞務費發票給我們。正常他得到工程款應該去稅務局代開勞務費發票給我們入賬的,如果我們去稅務局舉報他收到工程款但是沒交稅(勞務費發票稅金和個人所得稅),稅務局對這種情況會怎么處罰?我們是否能通過舉報而得到相應的勞務稅發票?
公司有租辦公室,但前期都是老板墊付的,老板直接給房東付了房租,可是為了低價格沒要求房東開房租費發票,我說房租肯定是要開票,大不了老板承擔稅金,可是這個稅金也沒法公戶走賬,請問老師:1.沒有房租費發票有何風險?2,老板個人墊付稅金由人事去稅局拿著與房東簽訂好的合同以房東個人身份代開發票時,老板錢轉給人事當場微信支付稅金可以嗎?
高新企業匯算清繳企業研發費用加計扣除優惠表可以填0嗎
老師,我們以前年度有些不免稅的開成免稅的了,現在稅務查出來按照稅務要求更改了以前年度增值稅申報表,補交了稅款和滯納金,有一部分申請了留抵抵欠,一部分對公劃款,賬面我應該怎么處理?
老師,支付商會贊助費后收到的發票入什么科目?
按照上一年度應納稅所得額平均額預繳。請問在月度納稅申報表中填寫應納稅所得額的話是拿上一年度的應納稅所得額除以12嗎
老師,企業所得稅匯算清繳是不是就是申報企業所得稅?電子稅務局申報。個人所得稅匯算清繳就是要員工自己去下載app做匯算清繳?
老師非全日制用工 是雇傭關系還是非雇傭關系,按什么申報個稅?簽什么合同?是否需要開具發票?
企業處于暫時停產過程中,生產車間的員工均在打掃衛生,清理車間雜物等,此時的員工工資應計入哪個科目?如何結轉成本。
請問我們是制造業廠,前幾年工廠使用過的水泥現在結算,請問我怎么做賬,還是用在建工程就不對了吧?應該怎么做呢
老師,匯算清繳需要調贈財務費用。現在申報年度財務報表。那我原來報的第四季度財報中的財務費用是不是就要去掉,然后交稅啊?
去年支付的工資,今年這樣做會計分錄可以嗎?不需要其他匯算清繳調整吧?
第二一般的話當時就會扣稅的。當時就會把稅交了。
如果當時把所有的稅都已經交了的話,你們按照票面金額打款就行,不需要代扣個稅。
但是最好還是讓老板出示一下交稅的證明。