你好 先紅沖原來分錄? 表二填寫進項轉出 再按正確發票入賬抵扣?
老師,是這樣的,我們公司是購買方,今天突然發現對方公司去年給我們開的成本發票稅號開錯了,已經入賬了,現在該如何處理??
去年對方開給我們的進項專票因為把我們公司稅號弄錯了,但是當時已經做了賬務處理,在今年年初才發現,那張進項專票開錯了,所以聯系了對方公司給我們重開,現在收到了重新開的發票,賬務上如何處理呢
老師您好,2021年12月8號對方給我們公司開的票,稅號錯了,對于這張發票應該怎么處理呢?如果重新開的話已經跨年了,賬務上需要注意什么呢
老師,我去年12月份收到一張增值稅專用發票,當時沒注意,今天才發現發票的抬頭開錯了。我已經和對方取得聯系,退還發票,讓他們重新開,那么我這邊怎么做賬務處理啊?進項稅額沒有認證抵扣。因為現在是籌備期,沒有收入
老師,請問去年有個單位給我們開了二十多萬的專票,我們已經做了抵扣,但今年告訴我們這個票他們要作廢重新給我們開,因為票的大類選錯了,我想問一下我們收到對方的負數發票及補開的專票,我們單位稅控盤怎么處理?以及稅務做什么處理?
你好,電子普票名稱開錯了(書柜開成茶幾)有影響嗎
開專票加收稅點,要加多少稅點是不是把這一筆錢款對應的增值稅稅額附加稅稅額企業所得稅稅額加起來,然后除以開票金額。
老師,變更法人,需要股權轉讓,是不是必須要原法人登錄自然人電子稅務局操作呢?
云服務器域名續費屬于平臺成本嗎
固定資產按高于稅法規定年限匯算需要做調整嗎,匯算應該如何填寫
手續費實際是400元,但是對方只能開給我們440手續費發票,差額40元算我司的收入補給我司。請問怎么做賬?
運輸公司進項油費過高怎么處理
你好老師,針對工程施工結轉,按照收入成本配比原則,2024年我只結轉了部分工程施工成本,結轉后導致我資產負債表不平衡,這個是什么原因?是不是我哪里做錯了? 我的做賬分錄: 比如是實際發貨并使用材料100萬。結轉成本60萬。 分錄: 收到材料發票, 借:庫存材料100萬/進項稅13萬。貸:應付賬款113萬。 領用材料: 借:工程施工 100萬。 貸:庫存材料 100萬。 結轉成本: 借:主營業務成本60萬 貸:工程施工成本60萬
銀行理財計入短期投資嗎?
你好 我想問下在外面包了一個工程,大概23.5萬的收入這樣,是個人包的,但自己注冊的有個體工商戶,現在就想看對方怎么給錢能少交點稅
我去年入賬的時候是記得待認證,而且在認證系統里也沒有開錯的那張專票,就不存在進項稅額轉出了
你好 那就直接紅沖不用轉出進項了 不填寫報表