你好,當時的分錄怎么做?
老師,我們單位2018年給某單位開了一張普通發票50萬,這50萬當中多虛開了10萬,實際只付款40萬已開收據40萬,對方單位為了賬務結平,讓我們再開10萬的收據給他們,并讓我們做應收賬款的壞賬處理,請問老師,這樣是否合理,作為壞賬處理的話,有什么可以作為附件?還有什么其他方法可以走平這個賬嘛
老師,去年12月我們公司買了一塊地及地面建筑物,對方給我們開了一張專票,直到今年9月告訴我們,這張發票需要退回給他們作廢重開,他們要拆分成兩張發票來開具,那么我們公司這大半年的進賬難道要做轉出處理嗎?或者說我們公司這邊要怎么處理呀?
老師,請問去年有個單位給我們開了二十多萬的專票,我們已經做了抵扣,但今年告訴我們這個票他們要作廢重新給我們開,因為票的大類選錯了,我想問一下我們收到對方的負數發票及補開的專票,我們單位稅控盤怎么處理?以及稅務做什么處理?
老師,請問,我們公司21年開了專票,但是對方把發票聯和抵扣聯弄丟了,我們已經交稅了,對方一直沒付款,現在我們重新開具了新發票給他們,但是之前丟失的發票我們想開紅字發票,這個需要什么手續呢
老師,我們是一般人,去年2月份對方公司給我們開的進的液化氣的發票,由于大瓶小瓶數額開錯了,11月份的時候我們對方做了銷項負數,今年1月份對方給我們開了正確的發票,這張6月的票我們沒有做認證抵扣,這個業務怎么處理分錄呢?
職工加上退休返聘人數也不滿30人,其中有幾個人是退休返聘人員,由于當地稅務說法不統一,殘保金可以全員納入申報基數里嗎?因為個稅都是統一按照薪金申報,如果按照減去返聘人員為基數,申報時會關聯個稅數據風險提示,反正不滿30人免征,總共才十幾個人,可以全部作為基數申報了嗎?
個稅匯算清繳全年一次性獎金,怎么交剩稅
老師你好,請問一下,老板持有3-4個公司,但是法人都不是他,是用他的家人注冊的公司,他在各個公司賬戶上都走往來款,這樣會對老板有風險嗎?
公司有退休的5個人,個稅我要給做離職嗎
老師為什么這樣寫分錄
你好,跟一個酒店合作,給他轉了一筆錢包斷了房間,那現在消費者要酒店開票,這個票需要我來開還是酒店開?
業務比較復雜,有財務報表,有金蝶系統,銀行流水跟金蝶財務系統的金額都核對不上,財務報表今年的也對不上,對應的有汽修服務公司52筆銀行流水,文化傳媒公司152筆,對應有母公司的往來款,哪邊缺錢就轉到哪里,還有電商服務公司,還有生產線原材料泡沫箱等一次性碗等用品,包括低價采購一些貨去賣,還有物流供應鏈公司方面的業務,包括發放工資等一些明細,還有長沙倉庫,邵陽那邊也有倉庫和門店,該從哪方面下手
老師,你會編現金流量表嗎,你是用直接法編還是間接法編?從前有記賬軟件自動生成。我根本沒研究過這個表
請教下,拼柜出口 各自報關 出口退稅需要對方報關單嗎?
老師,長期股權投資減值準備在所得稅匯算清繳時填在哪個表里的哪一項,然后在納稅調增表調增,我知道在哪張表里調增,但我不知道在哪張表里填減值準備的數。
正常出處理,收發票時:借工程施工,應交稅費_應交增值稅_待認證稅費,貸:應付賬款,勾選抵扣發票時:借應交稅費_應交增值稅_進項稅,貸應該稅費_應交增值稅_待認證稅費
借應付賬款 貸工程施工 應交稅費應交增值稅進項轉出 然后重新開了之后,借工程施工 應交稅費應交增值稅進項 貸應付
老師,我想問的是我們稅控盤里已經勾選抵扣的這個發票我們要怎么處理?另外我們報稅系統增值稅怎么處理?不是問帳務出理
做進項轉出附表二里面開具的紅字信息表里面一點填寫
做進項轉出不勾選發票 你在開票系統開公紅字信息表