你好 借其他應收款 貸管理費用 ; 這樣掛才對 。你是不是掛 反了
如圖工資表。社保和個人所得稅由員工自己承擔,在工資中代扣代交,社保費和個稅月初從銀行對公帳號上劃扣款,可否這樣做會計分錄如圖憑證。銀行扣款時:借:其他應付款-社保、其他應付款-個稅 貸:銀行存款 以上這樣做可以嗎?
請教老師:每月繳納醫社保原公司會計按實際繳納費用借:管理費用-社保 借管理費用-醫保 貸:銀行存款;發工資的時候:借:應付工資 貸:銀行存款 貸:其他應收款-個人社醫保,累計幾個月下來,現在其他應收款-個人社醫保貸方金額10233,我是不是要結轉借:其他應收款。貸:管理費用-社保。貸管理費用-醫保
請教老師: 上月社??劭钣泿? 借:管理費用-社保 貸:銀行存款 本月發現這個人不是公司正式員工只是在公司代買社保的,所以費用應該由他個人承擔,本月可否這樣做分錄調整上個月的帳?: 借:管理費用-社保 -1200 貸:其他應收款 1200
老師您好,計提社保時的分錄可以像這種操作嗎? 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 其他應收款-代扣代繳個人社保(個人承擔部分) 繳納社保時: 借:管理費用 其他應收款-代扣代繳個人社保 貸:銀行存款 老師可以像這種操作嗎?企業部分是哪個月就進哪個月的費用
老師,發工資和交社保,我這樣做賬,正確嗎? 計提本月工資 借:管理費用——員工工資 貸:應付職工薪酬——員工工資 計提和繳納本月社保: 借:管理費用——員工社保 貸:應付職工薪酬——員工社保 借:應付職工薪酬——員工社保 借:其他應收款——員工社保(個人部分) 貸:銀行存款 下個月發上月工資時: 借:應付職工薪酬—工資 貸:其他應收款—員工社保(個人) 貸:銀行存款
開專票加收稅點,要加多少稅點是不是把這一筆錢款對應的增值稅稅額附加稅稅額企業所得稅稅額加起來,然后除以開票金額。
老師,變更法人,需要股權轉讓,是不是必須要原法人登錄自然人電子稅務局操作呢?
云服務器域名續費屬于平臺成本嗎
固定資產按高于稅法規定年限匯算需要做調整嗎,匯算應該如何填寫
手續費實際是400元,但是對方只能開給我們440手續費發票,差額40元算我司的收入補給我司。請問怎么做賬?
運輸公司進項油費過高怎么處理
你好老師,針對工程施工結轉,按照收入成本配比原則,2024年我只結轉了部分工程施工成本,結轉后導致我資產負債表不平衡,這個是什么原因?是不是我哪里做錯了? 我的做賬分錄: 比如是實際發貨并使用材料100萬。結轉成本60萬。 分錄: 收到材料發票, 借:庫存材料100萬/進項稅13萬。貸:應付賬款113萬。 領用材料: 借:工程施工 100萬。 貸:庫存材料 100萬。 結轉成本: 借:主營業務成本60萬 貸:工程施工成本60萬
銀行理財計入短期投資嗎?
你好 我想問下在外面包了一個工程,大概23.5萬的收入這樣,是個人包的,但自己注冊的有個體工商戶,現在就想看對方怎么給錢能少交點稅
你好老師我們公司有個皮卡車,已提足四年折舊,這個月已折舊完,怎么做會計分錄呢?
哦,剛才是寫錯了 借:管理費用 -1200 借:其他應收款 1200 這樣可以嗎?
管理費用做了貸方,結總帳的時候好像不平呀
?你好? ???可以的;? 你系統如果識別不了 你就做借方管理費用負數? 就可以了? ?
好的謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你?