對(duì)的,同學(xué),分錄沒(méi)有問(wèn)題
老師 繳納員工社保 借:管理費(fèi)用-社保 銷售費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸:銀行存款 繳納員工社保分錄這樣做對(duì)吧
請(qǐng)問(wèn)下老師,社保這塊會(huì)計(jì)分錄能不能幫我看下對(duì)不對(duì)… 1、計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 3、繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 貸:銀行存款 4、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人
請(qǐng)問(wèn)老師,社保代扣代繳分錄:計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
老師,請(qǐng)幫我看一下以下分錄對(duì)不對(duì)?工資和社保計(jì)提時(shí)、借:管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資。借:管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時(shí)、借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保。借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保,一其他應(yīng)收款-個(gè)人社保,貸:銀存款。
對(duì)方那個(gè)也是財(cái)務(wù),是我這樣做錯(cuò)了。 要這樣做 付社保時(shí):借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 借:其他應(yīng)收款-員工社保部分 貸:銀行存款 計(jì)提工資時(shí), 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 付員工工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-員工社保部分,貸:銀行存款,這樣,就平賬啦
老師你好,職工運(yùn)動(dòng)會(huì),獲獎(jiǎng)職工的獎(jiǎng)金,走什么科目?
老師,公司在一樓倉(cāng)庫(kù)隔了塊地方改造成車間。發(fā)生的裝修費(fèi)。怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)渣土運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)輸費(fèi),屬于間接費(fèi)用,還是機(jī)械租賃?
給研發(fā)人員發(fā)的勞務(wù)報(bào)酬,可以算是研發(fā)人員的工資薪金嗎?
以前賬面沒(méi)有固定,資產(chǎn)評(píng)估出來(lái)的固定資產(chǎn)入賬該怎么做憑證
建筑公司,截止目前未分配利潤(rùn)230萬(wàn)元,有四個(gè)自然人股東,想做股權(quán)變更,留下占比34%的大股東,其余幾個(gè)全部轉(zhuǎn)給這個(gè)大股東,問(wèn)下個(gè)人所得稅怎么計(jì)算的呢
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)入的庫(kù)存商品價(jià)格低于開(kāi)票金額,我怎樣做賬?
以前年度有一筆不知道是發(fā)票丟了幾張還是算錯(cuò)了,反正管理費(fèi)用記多了后面粘的發(fā)票不夠,現(xiàn)在該怎么處理?
公司租賃房屋,要為房東代扣代繳個(gè)稅嗎
營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢,怎么操作?新辦個(gè)體工商戶
因?yàn)槲覀児镜臉I(yè)務(wù)提成和績(jī)效需要到次月才能算的出來(lái),所以當(dāng)月計(jì)提工資都算不準(zhǔn),那我該怎么去計(jì)提工資呢
同學(xué),這個(gè)沒(méi)有辦法,你只能按算出來(lái)的計(jì)提,需要的時(shí)候再補(bǔ)提。
是一定要當(dāng)月月底要計(jì)提當(dāng)月工資作為當(dāng)月的管理和銷售費(fèi)用,不能錯(cuò)位么
一般是這樣的,同學(xué)