你好,普通企業(yè)收到餐飲的發(fā)票,是不允許抵扣增值稅的,不管是什么業(yè)務(wù),但是如果你是餐飲,你主營(yíng)餐飲銷售出去就可以用你的進(jìn)項(xiàng)來抵扣。
疫情期間餐飲發(fā)票免稅,報(bào)稅時(shí)可以抵扣食材類專票么?貌似進(jìn)項(xiàng)稅不能用于抵扣免稅,這部分不是很清楚,求解?
這個(gè)餐飲服務(wù)不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,為什么這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品用于餐飲是按9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老師求助解答
稅法#第8問:可以加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅不是等于可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額*15%(餐飲企業(yè))嗎?為什么只是進(jìn)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?這一問怎么理解?
老師:為何這個(gè)第3個(gè)進(jìn)項(xiàng)這里,勞務(wù) 派遣差額征稅的開具的發(fā)票,也可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣??另外餐飲部是6%開銷項(xiàng),他從農(nóng)民手中取得的免稅發(fā)票150000,來算進(jìn)項(xiàng)為何是150000*0.09,不應(yīng)該是150000*0.06嗎?他的銷項(xiàng)是6%,為何抵扣可以是9%,不應(yīng)該是銷售9%或是13%的貨物,在購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時(shí)才可以計(jì)算抵扣9%嗎?怎么銷售6%的也可以抵扣9%?
老師,請(qǐng)問財(cái)稅2016 36號(hào)說的餐飲服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣,但會(huì)議中吃了飯收到的餐飲服務(wù)的專票又可以抵扣,這是為什么呢?
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開了個(gè)體工商戶,給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
免費(fèi)的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個(gè)軟件記賬嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),也調(diào)增了其他費(fèi)用,對(duì)應(yīng)的年度報(bào)表需要調(diào)整嗎?
無進(jìn)出口權(quán)的企業(yè),來料加工,可以借助第三方有進(jìn)出口權(quán)的公司幫我們進(jìn)料,再反出口嗎
一般納稅人,采購(gòu)大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個(gè)點(diǎn)專票是不是可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)
老師,金融收益稅是如何計(jì)提繳納的呀!之前沒遇到過認(rèn)知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發(fā)票報(bào)銷,房東是個(gè)人不肯提供發(fā)票,這種情況要自己去稅務(wù)局開票嗎?去稅務(wù)局的話要繳多少稅費(fèi)?有其他更好的辦法拿到發(fā)票嗎?
感謝!都學(xué)糾纏了!主體不一樣
不用客氣哦 工作愉快