同學您好,您是免稅的,那就不可以再來抵扣了
老師你好,請問一下:我們是餐飲行業一般納稅人,這次疫情可以享受免稅政策,在免稅期間取得的進項發票不能抵扣,那么請問我是不是在平臺里選擇—-“發票不抵扣勾選”啊?然后這些發票直接全部計入成本費用就可以了,是嗎?老師?
老師,那個購進的專票進項稅額,如果用于免稅銷售的部分,不得抵扣進項稅額,那在報稅時,是直接不認證抵扣,還是認證后做進項稅額轉出? 另外,如果這個免稅銷售,也可以開6%稅率的話,是不是開6%的話,就可以抵扣進項稅額
老師好!我們是旅行社,現在疫情期間享受免稅政策,之前收到的住宿類專票都不做抵扣,直接轉出的,這個月開了一張增值稅專票,是航空公司返利的發票,我做營業外收入嗎?,還有能用進項票抵扣嗎?稅局之前說最近免稅是不能用抵扣發票的,我這種情況能用來抵扣嗎?
疫情期間我們享受免稅政策,所以專用發票不得抵扣,在申報增值稅時做轉出,那么這張發票怎么做分錄?
疫情期間餐飲發票免稅,報稅時可以抵扣食材類專票么?貌似進項稅不能用于抵扣免稅,這部分不是很清楚,求解?
老師,企業所得稅匯算清繳里職工薪酬支出及調整明細表里各類基本社會保障性繳款是?
老師,小規模制造企業開加工費普票,開票大類及稅率應該是什么和多少?謝謝
裝訂的紙質憑證一般需要在第一頁附什么表
老師您好,公司重陽慰問孤寡老人送的米面怎么做賬務處理呢
匯算清繳時,發現24年3月份收入少記了,但是交增值稅的時候,按照正常收入?,F在匯算清繳提示收入和報增值稅收入不一樣,我應該怎么弄,
老師,我運輸有限公司的內賬會計,我公司23年12月份購買商住樓作為辦公室,當時買價是676030元,裝修花費683911.53元,一共1359941.53元?,F在老板說要做固定資產折舊,我怎么做?老師教下。
企業第一次開票,核定票種怎么弄呢
老師,沒有使用的生產設備需要計提折舊嗎?
老師您好,我們是個體戶經營煤炭,月銷售額9萬左右,平時煤賣給一個公司,請問。我們進來的煤是個人手里進來的,沒有發票可以嗎。這怎么能查賬征收,合理合規個人手里也不能給開發票,他要是再開發票,我們就不如直接用這個人賣給公司了 我們想正規合力,他月銷售額8 ,9萬不開進來的發票入賬可以嗎直接開銷售發票
老師:去年的印花稅12月計提了,1月忘記申報交稅了,怎么處理恰當些?
不屬于餐飲免稅那部分進項稅還是可以抵扣的吧
如果是不免稅的收入部分對應的進項稅額是可以抵扣的