你好,認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
老師,那個購進(jìn)的專票進(jìn)項(xiàng)稅額,如果用于免稅銷售的部分,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那在報(bào)稅時,是直接不認(rèn)證抵扣,還是認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 另外,如果這個免稅銷售,也可以開6%稅率的話,是不是開6%的話,就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
購買時取得增值稅專用發(fā)票后的增值稅計(jì)算是不是就是用銷項(xiàng)稅額減去這個進(jìn)項(xiàng)稅額?那么如果不得抵扣的話,是不是計(jì)算增值稅時就不能從銷項(xiàng)稅額中扣除這個進(jìn)項(xiàng)稅額
如果我那到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒抵扣,我可以先做待抵扣,抵扣的時候,做一筆抵扣憑證,從待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額是吧 如果我確定抵扣這張,可以直接做到進(jìn)項(xiàng)稅額里面,是吧
取得一張專票,不含稅金額部分做了費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行了抵扣,如果后來認(rèn)定這個費(fèi)用需要納稅調(diào)增,那相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是否還可以抵扣?
前兩個掛待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,如果下月初認(rèn)證這個進(jìn)項(xiàng)了,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)①直接做個待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入抵扣分錄②那申報(bào)8月增值稅時是不是直接抵稅,剩余認(rèn)證后進(jìn)項(xiàng)稅額作為留抵,到下月繼續(xù)抵扣增值稅,就不用再做賬務(wù)處理了吧?老師
每年年底有利潤都需要提取盈余公積嗎
你好,老師。3萬要交多少個人所得稅,一萬五要交多少個人所得稅
個人所得稅匯算清繳該補(bǔ)繳不交稅的話對個人和公司分別有什么影響呢
面試了一家生產(chǎn)加工銷售電纜的公司,目前他們的應(yīng)收有6000多萬元的余額,去年預(yù)警了,稅局懷疑隱瞞收入讓補(bǔ)稅了,不過也說了今年給退回來了一些,但是目前這些余額不好清理,稅補(bǔ)過了,余額還在,這些是五六年前公司把賬給代賬公司做的時候產(chǎn)生的,很多是收錢了沒開發(fā)票也沒有申報(bào)收入,現(xiàn)在有些公司都注銷了,有些還在,這些往來怎么清理呢
還有就是供應(yīng)商是不含運(yùn)費(fèi)的,我們要付運(yùn)費(fèi),入庫是不是按運(yùn)費(fèi)算在入庫成本里面
辦理有限責(zé)任公司的時候,租房合同以前寫的是個人名字,那現(xiàn)在這個租賃合同要重新簽嗎?租賃合同上的人是這個公司的股東,這種要重新簽嗎?
做一個運(yùn)輸公司的全盤賬要有什么補(bǔ)充資料?比如計(jì)提工資表,折舊表,稅費(fèi)等還有什么?還需要做什么?
老師,個稅錄入系統(tǒng)了辦理入職了,但是有時單位沒有活,可以申報(bào)0元工資嗎
去年開的發(fā)票 幾年沖紅了 這筆錢也是退回來了 以前是工資的形式轉(zhuǎn)出去的,現(xiàn)在退回來的怎么記賬會計(jì)分錄,簡單的
合伙企業(yè)經(jīng)營所得能彌補(bǔ)以前年度虧損嘛,時長是多久呀?
如果這個免稅銷售,也可以開6%稅率的話,開6%也不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額