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剛剛看了齊紅老師的課程中端午中秋那些財稅事。有個問題,以自產產品贈送客戶,會計上不確認收入,但是增值稅上要確認銷項稅額,視同銷售,不理解

2021-08-12 22:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-12 22:30

同學,你好 1.無償贈送不滿足相關的經濟利益很可能流入企業的收入確認條件,所以不確認收入。 2.自產產品贈送為什么視同銷售 這是基于稅負公平的原則。外購產品用于內部集體福利,其進項稅不得抵扣,進項稅額需轉出,如果自產的產品不視同銷售的話,那這批產品從產出到消耗是沒有負擔增值稅的,這樣對于外購的單位來講不公平,其次如果自產的產品用于福利不視同銷售的話,那單位就會鉆這個空子,以員工福利的名義去銷售貨物,致使國家稅收流失。

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快賬用戶9663 追問 2021-08-12 22:38

您的解釋能明白,但是您說的是做福利,我問的是贈送客戶,請問兩者都是這個道理嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-12 22:39

是一樣的道理,同學,我直接用的學堂的資料發給你的,道理是一樣的

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快賬用戶9663 追問 2021-08-12 22:40

好,那明白的。請問這個確認銷項稅額,我在納稅申報時怎么申報報表呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-12 22:54

視同銷售可以在表一未開具發票欄填稅額,主表的增值稅銷項稅額會根據表一匯總金額自動計算。這樣賬上的收入和報表上的收入不一樣,也是可以的

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快賬用戶9663 追問 2021-08-12 23:02

前面那個是理解的,后面的那句賬上的收入與報表收入不一致也是可以的,是指我報表填寫了稅額,系統會自動計算收入,而我賬上卻沒有計入收入,是這個意思嗎?但是我的稅額賬上的跟報表的是一致的,對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-12 23:06

是的,你在填寫表一時需要填寫收入額以便帶出銷項稅額,這樣會計報表和申報表就存在差異,這個是正常的

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同學,你好 1.無償贈送不滿足相關的經濟利益很可能流入企業的收入確認條件,所以不確認收入。 2.自產產品贈送為什么視同銷售 這是基于稅負公平的原則。外購產品用于內部集體福利,其進項稅不得抵扣,進項稅額需轉出,如果自產的產品不視同銷售的話,那這批產品從產出到消耗是沒有負擔增值稅的,這樣對于外購的單位來講不公平,其次如果自產的產品用于福利不視同銷售的話,那單位就會鉆這個空子,以員工福利的名義去銷售貨物,致使國家稅收流失。
2021-08-12
你好,所得稅視同銷售規定以自產產品贈送客戶要視同銷售繳納所得稅
2021-08-12
你好要代扣代繳個人所得稅的。除非直系親屬,所有贈送個人的都要繳個稅的
2021-08-13
是的,你理解的正確
2021-05-14
你好,按照120確認收入的
2021-12-20
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