你好 記進項里的 后面可以抵扣?
因本月沒有銷項,火車票可抵扣的進項稅額本月不用抵扣。做賬的時候把這個進項稅額計入待抵扣進項稅額,還是正常做增值稅進項稅額,申報的時候在報表中填列留抵
你好,請問一般納稅人7月份收到專票入賬,7月份抵扣進項稅,是不是分錄貸方是應交增值稅進項稅額,如果7月份未抵扣,等到后面才抵扣,那7月份發票入賬時貸方是應交增值稅待抵扣進項稅額嗎?
請問,我是一般納稅人,8月份有一張專票沒有在當月抵扣進項稅,這個時候入的科目是叫做應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額)?直到10月份抵扣時,再從沖回來,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額)
7月份拿到的進項專票,全部入賬,但有一些沒抵扣,做賬時候,留著下個月抵扣進項稅額部分入應交稅費--進項稅額還是入待抵扣稅額?
老師,專票當月入賬了,但進項當月未認證,是下在應交稅費~待認證進項稅額,還是應交稅費~待抵扣進項稅額,有的下在待認證,有的下在待抵扣,兩種都有,有點暈
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
7月份留著8月份抵扣的話,這部分進項稅在7月份報表里做賬是入應交稅費--進項稅額還是入待抵扣稅額?
沒有認證的記待認證進項稅額。