同學(xué)你 好 請問一般納稅人7月份收到專票入賬,7月份抵扣進項稅,是不是分錄貸方是應(yīng)交增值稅進項稅額,如果7月份未抵扣,等到后面才抵扣,那7月份發(fā)票入賬時貸方是應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅額嗎?——對的;
你好,請問一般納稅人7月份收到專票入賬,7月份抵扣進項稅,是不是分錄貸方是應(yīng)交增值稅進項稅額,如果7月份未抵扣,等到后面才抵扣,那7月份發(fā)票入賬時貸方是應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅額嗎?
請問,我是一般納稅人,8月份有一張專票沒有在當(dāng)月抵扣進項稅,這個時候入的科目是叫做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)?直到10月份抵扣時,再從沖回來,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)
未抵扣的專票:借:原材料/主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅(待抵扣進項稅) 貸:銀行存款 等到下月抵扣了是不是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已抵扣進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅
7月份拿到的進項專票,全部入賬,但有一些沒抵扣,做賬時候,留著下個月抵扣進項稅額部分入應(yīng)交稅費--進項稅額還是入待抵扣稅額?
小規(guī)模申請一般納稅人,是在7月26日申請的,那么收到的進項發(fā)票是在7月份才能抵扣還是8月份才能抵扣?
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發(fā)票,怎么寫分錄?
農(nóng)業(yè)合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業(yè)還是個人獨資企業(yè),分別都是什么意思
收到個稅手續(xù)費,需要交增值稅么?怎么做這筆分錄?
這個月還貸500萬,續(xù)貸500萬。像這樣的情況這個季度印花稅要交嗎?
進項認證,有留抵,留抵退稅,分錄怎么做
老師采購一批人發(fā)直接賣了是入庫存商品還是原材料
在企業(yè)所得稅匯算清繳申報表里,投資性房地產(chǎn)租金收入是填其他,還是填出租固定資產(chǎn)收入
公司租賃景區(qū)修復(fù)景區(qū)走廊買了木頭,8086元怎么入賬?做什么分錄?我直接做勞務(wù)成本—材料費可以嗎
請問老師咱們的數(shù)電發(fā)票,能開給國外客戶不
個人所得稅新添加的人員,已經(jīng)報送成功,綜合所得新增人員怎么不顯示新添加的人員,請老師指點一下,謝謝!
你好,老師,還有一個問題,二手車是不是沒有增值稅的呢?
同學(xué)你好‘二手車是不是沒有增值稅的呢?——是有增值稅的;
你看這個,老師
這個發(fā)票
沒有增值稅呢?
同學(xué)你好,二手車銷售發(fā)票上沒有稅的;需要開增值稅發(fā)票的;
那銷售方應(yīng)該給我們的是第幾聯(lián)呢? 我們現(xiàn)在收到的就是照片上的,也就是第一聯(lián)。
同學(xué)你好,二手車發(fā)票就給這一聯(lián)的;
老師,為什么你說的還需要開增值稅發(fā)票,不就是開的這種發(fā)票嗎?