你好? 發票來了? 你 如果發票與你實際暫估的分錄一致的話; 就直接把發票附憑證后面去即可 。 不用 單獨做分錄了?
3月付的物業費,發票沒開,借,預付賬款134227.5 財務費用—銀行手續費2,貸銀行存款—江蘇銀行134229.5。 現在發票來了咋做分錄
老師銀行產生手續費,完整正規的分錄應該怎么做。發票都會跨月延遲開具。這個分錄做的對嗎?1、銀行支付手續費:借財務費用,貸銀行存款 2、手續費發票:借,財務費用,正數,借財務費用負數。
上個月付款商業銀行保函費,借:財務費用-手續費,貸:銀行存款。次月收到保函發票如何做分錄?
老師,銀行手續費扣掉我們當時直接做借:財務費用 貸:銀行存款,現在發票開來了,我分錄怎么做
之前支付銀行手續費分錄 借:財務費用-手續費 貸:銀行存款 ,現在銀行那邊開完手續費發票后,分錄應該怎么做丫,
(i-19%)÷(20%-19%)=(0.08-0)÷(0.08+0.28)
同行借我們的耗材,按成本價收取的費用,這個該怎么記賬呢?
公司采購飲水機費用8010元,贈送客戶,這個分錄應該怎么做,購進是借:庫存商品 貸:銀行存款,那贈送的時候應該做收入嗎,還需要結轉成本不
老師,我登錄公司賬套顯示是2023年第一期,因為后面是代賬公司做的,現在接回來自己做的話,我是不是得重新建一個賬套做賬啊
買車的固定資產最快多久折舊完
老師好,民宿行業購買煙款,起因是因為評星招待評星員,后面沒用,老板拿去了,這個該怎么做分錄
老師,請問我們從臺灣進口半導體設備需要交哪些稅種,假設關稅:0,成本未稅人民幣117600,稅費怎么計算
老師您好,有員工是3月25日入職的,當月沒有計提和發放工作,四月份做了3月和4月兩個月(分開)的工資表,并且四月份工作不發放做為押金扣了,這種情況怎么做賬務處理
復審納稅信用都要什么資料
老師,個人扣的個稅都是公司給交的沒有扣個人的錢,這個錢能扣除嗎?還是計入營業外支出呢?
三月做的會計分錄
那發票來了,我稅金咋體現在分錄里
你好? ?你預付賬款原來是走的含稅金額的話。 你現在做賬:借進項稅貸預付賬款。 財務費用 這個你是? ?確定金額了??
太棒了老師
?沒事的; 喜溫暖過幫到你??