同學你好 你第二個為什么這樣做
請問老師,上個月有一筆銀行手續費多扣的,這個月退回來了。上個月做分錄:借:財務費用 貸:銀行存款,這個月是不是要做,借:財務費用(負數)借:銀行存款
老師你好!當月產生財務費用分錄,借:財務費用-手續費 63.63 貸:銀行存款 63.63 借:銀行存款 224.7 貸:財務費用-結息收入224.7 月末結轉,分錄和金額怎么做呢?
老師,公司手續費扣款分錄:借:財務費用 貸:銀行存款,發票到了,是借:進項稅 貸:財務費用負數嗎
老師銀行產生手續費,完整正規的分錄應該怎么做。發票都會跨月延遲開具。這個分錄做的對嗎?1、銀行支付手續費:借財務費用,貸銀行存款 2、手續費發票:借,財務費用,正數,借財務費用負數。
你好老師,支付材料款產生的手續費,可以做在一筆分錄里面嗎,借應付,財務費用手續費,貸銀行存款
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
老師小企業會計準則跟企業會計準則匯算填增補稅分錄是什么
老師,您好!執行董事、經理可以是一個人嗎?
郭老師,工程服務企業,他們開勞務,之前是一般納稅人9個點,現在如果都是勞務,人工,沒有進項,我們還是開9個點嗎
老師,麻煩問一下,工資發6500-5000每個月固定扣除-個人社保669.5=830.5*0.03=24.9交稅,工資超多少錢,稅率就變成10%了
匯算清繳期間費用明細表,可以不填嗎
老師 我們單位是每個月10號發放當月工資,個稅也是這個月申報上月工資的。比如4月10號發的是4月工資,4月個稅就申報的是4月當月的工資。現在單位想5月的工資6月發放,那個稅所屬期5月是不是要零申報了呢?像這種情況個稅申報要怎么處理呢?
快賬軟件上個月的賬反結賬以后怎么能刪除憑證
老師,種草項目,免稅,政策是哪個
別人做的我沒看懂
正常的咋做呢
同學你好 這個不應該這樣做 應該是 借財務費用手續費 貸銀行存款
完整的那發票來了呢。
我問幾個老師幾個答案
手續費發票就是 借財務費用手續費 貸銀行存款
發票沒到啊,到了的時候你咋做
你理解我意思嗎
同學你好 發票沒到銀行扣的也是上面的分錄 等發票到了附在分錄后面就可以了