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老師 你好 請問一下 我們七月開了紅字信息表 然后我們這月申報的時候做了進項稅額轉出 然后申報了增值稅 但是對方說我們把紅字信息發票開錯了 我們只有更正申報表 但是我們本月又有外地預交的稅額 我可以附表四本期抵扣的時候少抵扣我之前做了進項稅額轉出的部分 這樣會不會有什么影響呢

2021-08-05 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-05 15:45

你好不可以的,之前的進項轉出需要去修改,你付表示本期預繳的還是正常填寫。

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快賬用戶9808 追問 2021-08-05 15:46

但我打稅務局老師說可以 也想問一下你們 然后紅字發票導出來是亂碼 是不是電腦軟件的問題

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齊紅老師 解答 2021-08-05 15:49

可能軟件的問題, 但是你這種情況下,稅務局那邊比對不通過的。

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齊紅老師 解答 2021-08-05 15:50

即使他當時比對通過,后期他比對不通過,他會再找你們的。

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快賬用戶9808 追問 2021-08-05 15:51

那這種情況只能去大廳修改嗎 還是應該怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-08-05 15:52

好似的,去大廳那邊修改。

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快賬用戶9808 追問 2021-08-05 15:56

哦哦 反正外地預交的稅款必須要當期給全部抵扣了 不能留底 留底的話 容易被查是嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-05 15:58

表的可以留底的,這個沒有關系。

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齊紅老師 解答 2021-08-05 15:58

預繳的,可以留的,這個沒有關系。

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快賬用戶9808 追問 2021-08-05 16:02

那老師 我這情況和上面說的留底也是一個意思啊 只是之前做了進項稅額轉出 然后撤銷了 就相當于本月沒有開紅字信息表啊 只是附表四哪里本期實際抵扣的金額 我就減少了我之前做了進項稅額轉出的那一部分啊

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齊紅老師 解答 2021-08-05 16:06

但是你預繳的,在稅務局那邊兒系統預交的是不一樣吧,你們抵扣的是20,但是你預繳了是100,你進項轉出那邊比對又不通過了。

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快賬用戶9808 追問 2021-08-05 16:18

老師 是這種情況 我們是購買方7月開了紅字信息表50 這個月申報的時候做了進項稅額轉出 但是申報了之后 對方說我們這個有誤 我們就撤銷了 然后我們的申報表只能從新修改 當期我們又有外地預交500 然后我在本期實際抵扣就少抵扣了我做進項稅額轉出這一部分 抵扣了450 就有留底(進項稅額轉出的一部分-我本期減款的這一部分 )就像當我沒有開過紅字信息表

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齊紅老師 解答 2021-08-05 16:25

同學,我理解你的意思 你交稅是沒有問題,但是你申報表和你實際就對不對應。 如果你不想操作的話,你可以按你稅務局來的,但是以后不能保證沒有問題。

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快賬用戶9808 追問 2021-08-05 16:27

為啥和實際不一樣呢 真的不能理解呢

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齊紅老師 解答 2021-08-05 16:29

你們進項轉出沒有你卻填寫了。

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齊紅老師 解答 2021-08-05 16:29

這還不叫不一致嗎?

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快賬用戶9808 追問 2021-08-05 16:34

沒有填寫 我撤銷了過后 就修改了申報表 然后那個附表二就是沒有進項稅額轉出了 你看嘛

沒有填寫 我撤銷了過后 就修改了申報表 然后那個附表二就是沒有進項稅額轉出了 你看嘛
沒有填寫 我撤銷了過后 就修改了申報表 然后那個附表二就是沒有進項稅額轉出了 你看嘛
沒有填寫 我撤銷了過后 就修改了申報表 然后那個附表二就是沒有進項稅額轉出了 你看嘛
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齊紅老師 解答 2021-08-05 16:37

那你說你的玉腳少填寫了,這是什么情況?

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齊紅老師 解答 2021-08-05 16:37

你附表四的預繳少填寫了,是什么情況?

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快賬用戶9808 追問 2021-08-05 16:39

這樣對不對乃 不是說外地預交的可以留底嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-05 16:40

可以留底的,但是你填寫的本期發生額是你們實際繳納的,然后實際抵扣金額填寫你抵扣的 有一個期末余額,這個就是你的留底。

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快賬用戶9808 追問 2021-08-05 16:43

老師 這樣填寫對不對呢 有沒有什么影響呢 結合一下我給你講的我之前做了進項稅額轉出 然后我有撤銷了 麻煩了老師

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齊紅老師 解答 2021-08-05 16:55

然后預繳的預繳了多少?本期發生額填寫了多少可以的。

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你好不可以的,之前的進項轉出需要去修改,你付表示本期預繳的還是正常填寫。
2021-08-05
您好,在收到紅字發票后做進項稅額轉出
2020-08-19
您好,需要轉出的,開了紅字信息表就要轉出 但之后盡快敦促對方開具紅字發票
2021-06-05
你是銷售方你們有進項轉出?
2021-04-08
借銀行存款,貸應應交稅費未交增值稅, 借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出, 借應交增值稅進項轉出 應付帳款 貸庫存商品等
2023-10-03
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