你好你這個紅字信息表撤銷,這個需要問下你稅局,這個后續(xù)開紅字信息表和之前是不是一樣的,是一樣原則是可以后續(xù)不需要再轉出了,你申報時候,只需要轉出一次
老師如果我們購買供應商的材料,對方上個月開出的發(fā)票不對,我們6月份還認證了,7月份對方給我們開了紅字信息表。但是只有信息表,票還沒給我們開過來那。那我這個月報稅的時候要做進項稅額轉出嗎?還是等下個月票開出來再說。 沖銷6月份購進分錄也在7月份做嗎
老師,19年9月的時候我們退了兩臺車的保險,當時也開了紅字信息表,但是保險公司沒有給我們負數(shù)發(fā)票,我們這邊也沒有做進項稅額轉出,現(xiàn)在給提示往期的發(fā)票有異常,讓我們這個月給做進項稅轉出。我現(xiàn)在是不是得問保險公司要這兩張負數(shù)發(fā)票,然后再申報
廠家6月讓我們開了一張折讓紅字增值稅發(fā)票信息表,進項轉出是負數(shù)-40000給我們,然后7月申報6月稅款時候納稅申報系統(tǒng)自動會生成這筆-40000折讓進項轉出金額,然后納稅申報了,但是6月底廠家發(fā)票沒開出來,但是這筆進項轉出錢我已經繳納了,然后廠家說7月頭上讓我們重新開這個紅字信息表,然后對方開發(fā)票出來,那6月已經做進項轉出的這個錢交了,現(xiàn)在怎弄?
老師 你好 請問一下 我們七月開了紅字信息表 然后我們這月申報的時候做了進項稅額轉出 然后申報了增值稅 但是對方說我們把紅字信息發(fā)票開錯了 我們只有更正申報表 但是我們本月又有外地預交的稅額 我可以附表四本期抵扣的時候少抵扣我之前做了進項稅額轉出的部分 這樣會不會有什么影響呢
上個月我開出紅字信息表給對方,然后這個月申報表進項稅額轉出有金額,但是對方還沒有退款和開紅字發(fā)票給我們,說要下下個月,那我現(xiàn)在要怎么做賬?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
后續(xù)重開紅字發(fā)票信息表的話,需要折讓數(shù)據(jù)和之前開的一樣嗎?紅字發(fā)票信息表編號會不一樣有影響嗎?
,紅字信息表有沒有問題,沒有問題,數(shù)據(jù)是開一樣的和前面一張,不影響,你需要先撤銷之前才可以,
折讓數(shù)據(jù)一樣,只是因為5月系統(tǒng)升級后,廠家那邊開不出發(fā)票,然后放到這個月開,所以這個月會開一比同樣紅字信息表出來!那我要先和稅務說嗎?還是開票系統(tǒng)直接先撤銷之前紅字信息表,然后重新開紅字嗎?
現(xiàn)在先問下稅局,說是現(xiàn)在撤銷紅字信息表 ,重新開后續(xù)這個申報時候是不是不需要再轉出了,看你稅局咋說,是開票系統(tǒng)直接先撤銷之前紅字信息表,然后重新開紅字信息表,是問申報情況,
可以了稅務局已經作廢了,直接在申報表里面紅字信息進項轉出去掉然后到稅務局平臺申請退款就行
那你們地區(qū)政策比較好,這個謝謝您分享
但是老師我直接更正申報現(xiàn)在問題點更正就會產生滯納金了這個
這個不更正申報直接再開個紅字發(fā)票信息表出來這筆進項轉出這個月不做進項轉出能這樣操作嗎
你這個刪除進項稅額轉出不會產生滯納金啊,
你這個之前進項稅額轉出相當是銷項稅額啊,你刪除就是銷項稅額減少 可以這么理解,那不會多交稅啊,
按你們稅局要求去操作你這個對應操作不了么,那 下午電話問下稅局,是不是去稅局處理?
就是這個拍照的稅款所屬期是6月繳納了31934現(xiàn)在過了申報期提交更正把4萬那筆進項轉出去掉,這個不會產生滯納金嗎
老師的意思我實際繳納的金額小于進項轉出的這個4萬金額,所以現(xiàn)在就算過了申報期,更正申報后等于還有多出進項稅了,就不會產生滯納金?是這個意思嗎
不會,這個是不會有滯納金,
那我就直接更正申報然后修改進項稅額轉出金額去掉重新申報就可以對吧提交修改申報
是的,是這樣,是的,是這樣,
可以了零申報了變成這個沒事吧,現(xiàn)在進項留底反而有8千多了
可以的,這個可以可以
麻煩老師從我再看看這個申請退稅應該選擇那個填寫
這個最合適點,上面中最合適點,這個
好的謝謝老師已經成功提交
好的,我先回復別的學員呢。