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廠家6月讓我們開了一張折讓紅字增值稅發(fā)票信息表,進項轉出是負數(shù)-40000給我們,然后7月申報6月稅款時候納稅申報系統(tǒng)自動會生成這筆-40000折讓進項轉出金額,然后納稅申報了,但是6月底廠家發(fā)票沒開出來,但是這筆進項轉出錢我已經繳納了,然后廠家說7月頭上讓我們重新開這個紅字信息表,然后對方開發(fā)票出來,那6月已經做進項轉出的這個錢交了,現(xiàn)在怎弄?

廠家6月讓我們開了一張折讓紅字增值稅發(fā)票信息表,進項轉出是負數(shù)-40000給我們,然后7月申報6月稅款時候納稅申報系統(tǒng)自動會生成這筆-40000折讓進項轉出金額,然后納稅申報了,但是6月底廠家發(fā)票沒開出來,但是這筆進項轉出錢我已經繳納了,然后廠家說7月頭上讓我們重新開這個紅字信息表,然后對方開發(fā)票出來,那6月已經做進項轉出的這個錢交了,現(xiàn)在怎弄?
2021-07-19 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-19 09:37

你好你這個紅字信息表撤銷,這個需要問下你稅局,這個后續(xù)開紅字信息表和之前是不是一樣的,是一樣原則是可以后續(xù)不需要再轉出了,你申報時候,只需要轉出一次

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快賬用戶2256 追問 2021-07-19 09:42

后續(xù)重開紅字發(fā)票信息表的話,需要折讓數(shù)據(jù)和之前開的一樣嗎?紅字發(fā)票信息表編號會不一樣有影響嗎?

后續(xù)重開紅字發(fā)票信息表的話,需要折讓數(shù)據(jù)和之前開的一樣嗎?紅字發(fā)票信息表編號會不一樣有影響嗎?
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齊紅老師 解答 2021-07-19 09:51

,紅字信息表有沒有問題,沒有問題,數(shù)據(jù)是開一樣的和前面一張,不影響,你需要先撤銷之前才可以,

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快賬用戶2256 追問 2021-07-19 09:58

折讓數(shù)據(jù)一樣,只是因為5月系統(tǒng)升級后,廠家那邊開不出發(fā)票,然后放到這個月開,所以這個月會開一比同樣紅字信息表出來!那我要先和稅務說嗎?還是開票系統(tǒng)直接先撤銷之前紅字信息表,然后重新開紅字嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-19 10:04

現(xiàn)在先問下稅局,說是現(xiàn)在撤銷紅字信息表 ,重新開后續(xù)這個申報時候是不是不需要再轉出了,看你稅局咋說,是開票系統(tǒng)直接先撤銷之前紅字信息表,然后重新開紅字信息表,是問申報情況,

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快賬用戶2256 追問 2021-07-19 11:06

可以了稅務局已經作廢了,直接在申報表里面紅字信息進項轉出去掉然后到稅務局平臺申請退款就行

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齊紅老師 解答 2021-07-19 11:10

那你們地區(qū)政策比較好,這個謝謝您分享

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快賬用戶2256 追問 2021-07-19 12:25

但是老師我直接更正申報現(xiàn)在問題點更正就會產生滯納金了這個

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快賬用戶2256 追問 2021-07-19 12:26

這個不更正申報直接再開個紅字發(fā)票信息表出來這筆進項轉出這個月不做進項轉出能這樣操作嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-19 12:27

你這個刪除進項稅額轉出不會產生滯納金啊,

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齊紅老師 解答 2021-07-19 12:28

你這個之前進項稅額轉出相當是銷項稅額啊,你刪除就是銷項稅額減少 可以這么理解,那不會多交稅啊,

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齊紅老師 解答 2021-07-19 12:28

按你們稅局要求去操作你這個對應操作不了么,那 下午電話問下稅局,是不是去稅局處理?

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快賬用戶2256 追問 2021-07-19 12:56

就是這個拍照的稅款所屬期是6月繳納了31934現(xiàn)在過了申報期提交更正把4萬那筆進項轉出去掉,這個不會產生滯納金嗎

就是這個拍照的稅款所屬期是6月繳納了31934現(xiàn)在過了申報期提交更正把4萬那筆進項轉出去掉,這個不會產生滯納金嗎
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快賬用戶2256 追問 2021-07-19 12:58

老師的意思我實際繳納的金額小于進項轉出的這個4萬金額,所以現(xiàn)在就算過了申報期,更正申報后等于還有多出進項稅了,就不會產生滯納金?是這個意思嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-19 13:01

不會,這個是不會有滯納金,

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快賬用戶2256 追問 2021-07-19 13:03

那我就直接更正申報然后修改進項稅額轉出金額去掉重新申報就可以對吧提交修改申報

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齊紅老師 解答 2021-07-19 13:12

是的,是這樣,是的,是這樣,

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快賬用戶2256 追問 2021-07-19 13:14

可以了零申報了變成這個沒事吧,現(xiàn)在進項留底反而有8千多了

可以了零申報了變成這個沒事吧,現(xiàn)在進項留底反而有8千多了
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齊紅老師 解答 2021-07-19 13:14

可以的,這個可以可以

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快賬用戶2256 追問 2021-07-19 13:55

麻煩老師從我再看看這個申請退稅應該選擇那個填寫

麻煩老師從我再看看這個申請退稅應該選擇那個填寫
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齊紅老師 解答 2021-07-19 14:06

這個最合適點,上面中最合適點,這個

這個最合適點,上面中最合適點,這個
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快賬用戶2256 追問 2021-07-19 15:55

好的謝謝老師已經成功提交

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齊紅老師 解答 2021-07-19 16:02

好的,我先回復別的學員呢。

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你好你這個紅字信息表撤銷,這個需要問下你稅局,這個后續(xù)開紅字信息表和之前是不是一樣的,是一樣原則是可以后續(xù)不需要再轉出了,你申報時候,只需要轉出一次
2021-07-19
您好 您申報的時候沒有做進項稅轉出?
2020-08-06
你好!你應該等開了紅字再轉出了。現(xiàn)在你已經申報了?
2022-07-07
借銀行存款,貸應應交稅費未交增值稅, 借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出, 借應交增值稅進項轉出 應付帳款 貸庫存商品等
2023-10-03
你好不可以的,之前的進項轉出需要去修改,你付表示本期預繳的還是正常填寫。
2021-08-05
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