同學,你好 不能超過所有進項數額
老師下午好,請問,本單位這月沒有收入,有進項稅成本票4張,我想計入待認證進項稅額,請問年底待認證進項稅需要結轉嗎?如結轉轉到哪里?
老師,由于本月沒有一般計稅的銷項稅額,但有待認證進項稅額含有不得抵扣的進項稅額(涉及已結轉的原材料成本),這個月是否必須轉入進項稅額,不得抵扣的部分轉入主營業務成本,可抵扣的部分留底下次再抵扣啊?
結轉增值稅的分錄,進項稅額是根據本月所有的進項稅額數寫,還是認證多少進項就寫多少呢,進項發票當月不一定全部認證
老師,老師,本月沒有銷項,有一點點進項,實務操作上是把進項認證留抵好,還是不認證做進待認證進項稅額好?
一般納稅人本月沒有銷項稅額,但是有待認證進項稅額,待認證需要去進行認證嗎?還是等到有銷項稅額的時候再去認證你呢? 待認證月末什么情況下需要在結轉呢
老師您好,自然人股東把她全部股份轉給公司的法人,需要交什么稅?怎么計算呢?
水泥指定到混凝土廠,代加工,分別簽訂2個合同,涉及到虛開嗎
老師,個人所得稅是按應發金額申報是嗎 工資2000,全勤200,個人承擔社保500元 個稅申報收入就是2200元是嗎?然后再把個人承擔的社保部分分別填入到個人承擔社保部分 老師我理解的正確嗎?
老師,怎么樣在第三個季度的報表上看出是不是超過小微企業的標準?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現在這個發票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
因增值稅專票在下個月勾選可以認證抵扣,本月的收入未開具發票,產生的增值稅可以下個月繳納嗎?
土地稅和房產稅應當計入稅金及附加還是管理費用?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現在這個發票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
你好,請問用友U8c固定資產折舊怎么自動生產憑證,我界面生成憑證是灰色的
老師,報所得稅報表,收入和成本取的是本年貸方發生額累計數嗎?還是哪里
老師,科目都是待認證進項稅額,也就是不管上月還是本月,不超過進項稅額的合計對吧
同學,你好 嗯嗯,是的
老師,也不能超過主營業務收入吧
同學,你好 一般不超過的
是剛才我用錯了吧
同學,你好 什么意思?
那到底不能超過哪一個?
就是結轉的成本不能超過什么?
你懂吧,老師
同學,你好 你有庫存,就說明有庫存沒有出售,對于的金額不能結轉成本。所以結轉成本的金額,不能超過所有的購進成本金額