你好 可以去稅局開紅字發票?
老師你好,去年12月份在稅局代開的發票,現在對方才說用不了,給我退回來了,我需要去稅務局申請開紅沖嗎?還是可以自己在稅控盤上紅沖?
老師您好,我在2021年12月開的發票60萬,我把稅率全部開錯了,但是1月報稅的時候跟稅務局聯系了,還是按正確的6%的稅申報了,然后我2月開始沖紅了一部分,3月沖紅了一部分,現在全部沖紅,然后跟對方也把發票要來了,老師我現在紅沖的這部分需不需要做賬呢
老師您好,我2021年12月份開錯了好多發票,然后在今年紅沖了,但是我今天才發現自己漏了一張沒有紅沖上,金額是6800元,因為已經給稅務局寫了紅沖說明,現在不知道應該怎么辦
去年8月在稅務局代開勞務費發票,上面標注個稅代扣代繳,今年11月因對方不給代扣代繳個稅,要求去稅務局紅沖,并開具一張人工費發票,以經營所得在稅務局當場繳納個稅。我想問現在增值稅免稅,那我去年1%的增值稅可以退回給我嗎
老師,12月份給對方開的票,對方以抵扣,現在需要紅沖~對方說開過來紅沖的票了,我是不是需要在稅盤上查看一下?具體怎么操作老師
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎