可以的,可以申請退回
老師,我公司跟一個人在19年12月份發生了勞務費,然后在20年才去稅務局代開的勞務費發票,我公司沒有在19年12月份的時候在個稅申報系統代扣代繳那個人勞務費的個人所得稅,這個我可以在那個人19年個稅匯繳里面申報嗎?,這樣我是不是就可以在20年就不用代扣代繳了呢?
去年8月在稅務局代開勞務費發票,上面標注個稅代扣代繳,今年11月因對方不給代扣代繳個稅,要求去稅務局紅沖,并開具一張人工費發票,以經營所得在稅務局當場繳納個稅。我想問現在增值稅免稅,那我去年1%的增值稅可以退回給我嗎
老師麻煩問一下,個人去稅務局代開發票,當場是不是要繳納增值稅和附加稅,然后公司收到發票還要在個稅勞務報酬所得模塊給對方代扣代繳?
老師您好,我們是小規模納稅人,去年在電子稅務局上申請代開了一張專票給客戶,今年發現客戶稅號錯誤,要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現場提交資料申請紅沖代開的專票,但是已經過去了兩個月,想問一下在哪里可以看到這張發票稅局有沒有幫我紅沖掉呢?
老師,請問下去年個人給我們開的居間費,然后去年8月份企業注銷啦,現在當地稅務通知我們沒有給對方代扣代繳這部分個稅,但是個人發給我們的完稅證明上有個人所得稅——經營所得,請問還需要企業代扣代繳個稅嗎
老師:W小規模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現A以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算?
老師您好,我計提所得稅每個季度是按照年累計金額計提的,但是后邊一個季度虧損了,我不用交稅,但是我按照年累計利潤總額計提了,之前交的多就不交稅了,并把所得稅費用也結轉了,但是應交稅費應交所得稅還有余額怎么辦
老師:W小規模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現A以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算?
老師好,特殊業務處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認進項稅額嗎
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現在才發工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子