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當進項大于銷項稅額,本月進項未全部認證抵扣,考慮到稅負率,本月仍繳交增值稅,那么如何寫會計分錄? 例:銷項稅額2萬,進項稅額4萬(其中本月認證抵扣1.5萬元,余2.5萬尚未認證)公司要交一點稅比較好,本月繳納增值稅5000元,請問分錄怎么寫?

2021-07-30 18:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-30 18:49

你好,這個 認證做借進項稅額,1.5萬貸待認證進項稅額,1.5萬? 結轉增值稅,借銷項稅額2萬,貸進項稅額 1.5萬,轉出未交增值稅,2萬-1.5萬? ?再結轉增值稅,借轉出未交增值稅2萬-1.5萬? ?,貸未交增值稅,2萬-1.5萬? ?

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快賬用戶6881 追問 2021-07-30 18:54

你好,如果進項全部抵扣,顯示稅負率,會計分錄怎么樣寫

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齊紅老師 解答 2021-07-30 19:05

全部認證,做借進項稅額,4萬貸待認證進項稅額,4萬

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齊紅老師 解答 2021-07-30 19:05

借,銷項稅額,2萬轉出未交增值稅2萬,貸進項稅額4萬

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齊紅老師 解答 2021-07-30 19:06

,你全部認證這個不用交稅的,還有留抵稅額2萬。

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快賬用戶6881 追問 2021-07-30 19:06

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-30 19:07

好的,我先回復別的學員啦。

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你好,這個 認證做借進項稅額,1.5萬貸待認證進項稅額,1.5萬? 結轉增值稅,借銷項稅額2萬,貸進項稅額 1.5萬,轉出未交增值稅,2萬-1.5萬? ?再結轉增值稅,借轉出未交增值稅2萬-1.5萬? ?,貸未交增值稅,2萬-1.5萬? ?
2021-07-30
進項大于銷項時形成留抵不需賬務處理,當銷項大于進項時要計提
2022-12-28
學員你好,計算如下 10月留抵=155-110=45,不交稅 11月應交=320-240-45%2B61=96
2022-11-04
你好,學員,具體哪里不清楚
2022-10-15
是的,是的,是的,是這樣意思
2020-12-04
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