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增值稅留抵退稅,有時(shí)間限制嗎?公司欠稅已久,是不是把手頭上的進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證了,就可以辦留抵退稅

2021-07-28 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-28 09:52

你好,沒(méi)有時(shí)間限制的。

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快賬用戶3313 追問(wèn) 2021-07-28 09:53

公司欠稅已久,是不是把手頭上的進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證了,就可以辦留抵退稅?

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齊紅老師 解答 2021-07-28 09:54

認(rèn)證之后有留底符合要求的才可以退稅的

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齊紅老師 解答 2021-07-28 09:55

一、什么是增量留抵稅額? 增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 增量留抵稅額=當(dāng)期期末留抵稅額-2019年3月底的期末留抵稅額 二、如何計(jì)算當(dāng)期允許退還的增量留抵稅額? 按照以下公式計(jì)算:  允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×60% 1.計(jì)算進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例 進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例為2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。 舉個(gè)例子:假設(shè)該企業(yè)2019年4月至2019年9月已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額為721.17萬(wàn)元,同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為801.30萬(wàn)元,則退還比例=721.17/801.30=90%。(通俗理解就是實(shí)際取得專票的那部分占全部當(dāng)期已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比例,就是實(shí)際取得專票的那部分才能退還,因?yàn)楝F(xiàn)在沒(méi)有專票的也能抵扣了) 2.計(jì)算增量留抵稅額=2019年9月期末留抵稅額57萬(wàn)元-2019年3月期末留抵稅額10萬(wàn)元=47萬(wàn)元。 3.該企業(yè)允許退還的增量留抵稅額=47×90%×60%=25.38萬(wàn)元。 三、申請(qǐng)退還留抵的條件是什么? 同時(shí)符合以下條件的納稅人,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還增量留抵稅額: 1.自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個(gè)月(按季納稅的,連續(xù)兩個(gè)季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬(wàn)元; 2.納稅信用等級(jí)為A級(jí)或者B級(jí); 3.申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票情形的; 4.申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上的; 5.自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。 (簡(jiǎn)單的說(shuō):增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額高于銷項(xiàng)稅額,符合上述要求,高出部分企業(yè)可以向稅務(wù)局申請(qǐng)退稅,也可以留到下期抵扣。納稅人應(yīng)在增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還留抵稅額。) 四、取得退還的留抵稅額后,應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行處理? 該企業(yè)取得退還的留抵稅額后,應(yīng)相應(yīng)調(diào)減當(dāng)期留抵稅額。 參考《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購(gòu)設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》(財(cái)稅〔2011〕107號(hào))第三條第二項(xiàng)規(guī)定,企業(yè)收到退稅款項(xiàng)的當(dāng)月,應(yīng)將退稅額從增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出。 收到退還的期末留抵時(shí),會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶3313 追問(wèn) 2021-07-28 10:05

條件一公司都不符合,稅局下過(guò)繳稅通知書(shū),今打電話說(shuō)有12700的留抵,

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齊紅老師 解答 2021-07-28 10:06

有留底留著以后抵扣,不一定就是退稅。

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快賬用戶3313 追問(wèn) 2021-07-28 10:10

公司不是欠稅嗎?想用增值稅留抵來(lái)還這個(gè)欠稅

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齊紅老師 解答 2021-07-28 10:15

你好,可以的,留抵抵欠就行,在附表二里面填寫(xiě)。

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快賬用戶3313 追問(wèn) 2021-07-28 10:19

可以等八月初把手頭上的進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證了,報(bào)增值稅時(shí)一起抵欠嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-28 10:20

這個(gè)得需要看你稅務(wù)局,你拖的時(shí)間越長(zhǎng),你們交的滯納金就越多。

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你好,沒(méi)有時(shí)間限制的。
2021-07-28
是的,你要是退稅了,下個(gè)申報(bào)期需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,把留底稅轉(zhuǎn)出來(lái),就不能在用了
2022-04-20
您好 請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表主表上留抵稅額也是5萬(wàn)么
2022-05-15
您好 是認(rèn)證5月的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)增值稅就可以了
2022-05-09
你好 可以不退稅的,留以后銷售時(shí)做抵扣用
2020-12-03
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