你好,有時可能存在減值的可能
老師咨詢下,存貨:支付收回后用于直接銷售的消費稅(不高于受托方計稅價)有沒有例子,是不是如委托方甲委托材料1萬給受托方乙加工,收回后直接銷售9千,但是一般不是加工后應該賣更高的價格嗎,為什么會存在不高于的情況?
委托加工中,加工的東西是應稅消費品。如果加工后收回,用于直接銷售的(售價不高于受托方的計稅價格),我不明白括號里的這句話,為什么要加這個括號里的內容?
我不太理解,委托加工,收回后直接出售的或者說以不高于受托方計稅價格出售的,納稅的消費稅計入委托加工成本里,為什么?為什么這種情況是這樣規定的?有人可以解釋清楚嗎?
我不太理解,委托加工,收回后直接出售或者以不高于受托方計稅價格出售,這兩種情況下,納稅的消費稅都是計入委托加工成本里,為什么?為什么這兩種情況是這樣規定的?有人可以解釋清楚嗎?
委托加工應稅消費品,委托方收回后以不高于受托方計稅價格出售的,就是直接出售,這種情況下,受托方代扣代繳的消費稅就是完整的。但是我有個疑問,如果委托方收回后高于受托方計稅價格出售呢?就是單純的高于受托方計稅價格出售,他也不是用于繼續加工,這種情況下,受托方代扣代繳的消費稅是不是不完整了呀???這個理解有沒有錯啊???
今年計提及繳納2024年匯算清繳,會計分錄怎么做
實繳完成了,還能辦理減資嗎
老師,符合甲供材的情況,開具簡易計稅3%的發票,可以開具專票,對方可以抵扣么?
老師,我們公司名下有輛車出售了,是按固定資產處理的賬務,現在企業所得稅匯算清繳時,提示我增值稅申報表和企業所得稅申報表收入不一致,我應該怎么做呢
請問我這個經營范圍可以開建筑服務*工程款嗎 就是個體戶公司用機械拆除房屋獲得的拆遷工程款
我們公司有2個員工發工資走的是勞務公司。我公司給勞務公司一萬元,勞務公司給我們開票八千,賬怎么做平?
最后一個不定項哪位老師幫我做一下,謝謝啦
我們公司財務總監通知讓把公司升為一般納稅人,通知裝修公司把之前的發票(存在跨年發票)全部沖掉,重新開戶專票,有400多萬,會不會引起稅務預警
你好老師,怎么把車的庫存一個車型的數量減一臺,領一個車型庫存增加一個
銀行回單備注提請讓渡是什么意思?
老師有沒有什么例子呢
早上好,在嗎老師
這個沒有什么特別的例子