你好,為了體現稅不重征也不漏征。 所以如果不再加工,或者不高于受托方價格(因為在受托方代扣代繳時,是先參考受托方的價格),所以就不再加征了。 如果收回后還需要加工應稅消費品,則可以抵扣。 如果高于受托方價格,說明扣的少,完補充征
老師,您好,消費稅委托加工,以高于受托方的計稅價格出售的,按規定繳納消費稅,準許扣除已代收代繳的。 我想問下,為什么會不以高于受托方的計稅價格出售呢?受托方的計稅價格不就是委托方庫存商品的成本嗎?出售為了賺錢不是都會高于這個價格嗎?是我哪里理解錯了嗎?
假設我是委托加工中的委托方,我委托加工的是涉及消費稅的,我收回后直接出售。為什么直接出售的情況,消費稅計入委托加工成本???能解釋這種情況嗎?
委托加工,加工的東西涉及消費稅而且委托方以不高于受托方計稅價格出售的,這種情況下,消費稅的申報者就是受托方,但是繳納這是委托方,是這么理解嗎?因為受托方是代扣代繳的,是嗎?
我不太理解,委托加工,收回后直接出售的或者說以不高于受托方計稅價格出售的,納稅的消費稅計入委托加工成本里,為什么?為什么這種情況是這樣規定的?有人可以解釋清楚嗎?
我不太理解,委托加工,收回后直接出售或者以不高于受托方計稅價格出售,這兩種情況下,納稅的消費稅都是計入委托加工成本里,為什么?為什么這兩種情況是這樣規定的?有人可以解釋清楚嗎?
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請問購買進口的原材料產生的關稅理論上要計入原材料的入庫成本,但采購下的訂單是下給供應商,若是把關稅算進去,這部分費用成了應付供應商的款了,這種情況怎么處理?
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老師,去年12月我開票給上家,但是現在要沖紅,寫什么原因好
老師,公司在抖音上賣東西,由抖音公司提現到我們公司賬戶上的錢怎么做賬
你好,實收資本可以減少嗎
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匯算清繳前未發去年工資怎么進行賬務處理,需要用到以前年度損益調整科目嗎
有個問題,不再加工,換句話說就是不高于受托方計稅價格,這兩句話是等同的,對嗎?是一個意思對嗎?
不是等同的。不加工直接銷售有三個價格可能,高、低,等于
所以說,書本概念所規定的或者,是個什么意思呢?或者不是其中一種符合就可以了?還是不能理解
兩種情況,由于都需要再交消費稅,所以可以抵扣。
計入應交稅費—消費稅