您好,你們是不一般納稅人吶?是一般納稅人收十個點,對方可以開13個點吶。這樣你還省了三個點吶,劃算。要是沒有進項稅額抵扣話,這個劃算,
關于這個稅的問題,打個比方說,我是工程的總包,我是九個點的稅,我一千萬的項目里面是含了9個點的稅,這個工程我接到后分包給別人做,那以后別人家的分包商開13個點的票,他開13個點的票給我,我能抵扣的多少?比如說開70%的材料票13個點的,可以抵扣的到多少?
請問老師,我們是小規模納稅人,要銷售十幾萬的貨物,下家要三個點的普票或者13個點專票都行,如果是三個點就我們自己給下家開票,如果十三個點就讓上家直接給下家開,我們從中不參與開票,但是下家會給出十三個點的稅前,哪種開票方式合適呀
老師我們這個如果把錢直接打給廠家 人家給開13個點的票 但是要收十個點的稅費 如果打給供應商 人家給開一個點的票 不收稅費 老師是不是還是開13個點的劃算 這個可以抵的增值稅多了
老師我們這個如果把錢直接打給廠家 人家給開13個點的票 但是要收十個點的稅費 如果打給供應商 人家給開一個點的票 不收稅費 老師是不是還是開13個點的劃算 這個可以抵的增值稅多了
老師?請問公司購進車增值稅13的,是不是不管公司有沒抵13增值稅,如果公司再把這車賣給下家,是不是公司直接開13的增值稅給下家這個公司還是開給誰,然后下家再去二手車市場開發票銷售方是誰購貨方是誰,有點混了
老師,麻煩看一下我這個分錄對嗎?
個體工商戶的個稅是不是也要每個月申報
老師,以前年度的法定公積金一直沒有計提,現在股東要求分紅,可以一次性計提么
24年底暫估主營業務成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現在五月主營業務成本還是還是負20萬,請問我在匯算清繳要調增嗎?
匯算清繳截止有20萬的固定資產沒有發票怎么辦?已經提折舊
沒有金額的合同交印花稅嗎?比如簽了一個補充協議,原有合同中的甲方要轉出給另一個單位,需要簽訂的協議需要交印花稅嗎
老師,問下公司裝修的門和柜子,應該怎么做科目
月工資1700元,月休4天,上了19天班,這個工資怎么算才對
電商收入,5月結算100萬,其中無票40開票60,6月結算120萬,無票70開票50,有些客戶的單子在5月份已經結算了,但是沒有要發票,我在5月已經確認無票收入了,金額10萬,但是在6月份又要求開發票,那么5~6月收入合計100+120-10=210對嗎?如果沒有在6月份要求開收入是100+120=220對嗎?我是按照結算單確認收入的,麻煩老師看一下
工商年報,企業社保信息,單位繳費基數,電子稅務局里怎么查詢?
我看不懂啊,能不能請老師您講解的詳細一些呢?
你這個取得1% 專票只能抵扣1% 稅額呢,要是取得13% 專票可以抵扣稅額按13% 算出來,你這個只需要出10% 點那這個賺3個點啊,你這個要是取得1% 這個稅額只有1% 這個剩下還需要交12% 點增值稅, 你要是自己開出是13% 話
同等價位話,這個取得專票13% 出10% 稅點劃算啊,交增值稅角度看