1000萬*70%/1.13*13% 你們大體可以抵扣這些的
你好老師!我分包工地上外墻真石漆、包工包料、公司讓我交九個點的稅、這九個點分別都是什么稅、我不懂、另外我買別人的真石漆他們給我提供材料票我可以抵扣這九個點嗎?
關于這個稅的問題,打個比方說,我是工程的總包,我是九個點的稅,我一千萬的項目里面是含了9個點的稅,這個工程我接到后分包給別人做,那以后別人家的分包商開13個點的票,他開13個點的票給我,我能抵扣的多少?比如說開70%的材料票13個點的,可以抵扣的到多少?
老師,我想問一下就是收到的工程分包票,應該怎么做賬呢 稅金抵扣了的。開票的人說是之前的老項目分包的 抵了3個點的稅,普票開的一個點
你好老師,有個分包合同,我們是承包方,對方是分包方,合同簽的是13個點的材料和3個點的安裝,但是我們是外地企業(yè),需要預繳稅,如果對方給我們開9個點的工程服務發(fā)票,我們預繳稅的時候可以全部抵扣,但如果按13和3開的話,那只有3個點的安裝票可以抵扣,另外13個點的材料部分就需要預繳2個點,其實分包方13個點和3個點總得拉平還是9個點,如果他們按13和3開,那材料那部分預繳的是不是需要他們承擔呢?
老師,我們是包工包料的機電安裝工程公司,我們給別人開9個點的銷項發(fā)票,用13個點的設備材料來抵扣,那我們開發(fā)票的應稅項目怎么開?需要開材料明細嗎,材料明細也是9個點
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
為什么除以1.13后又要剩以13%呢
一千萬是價稅合計 先換算成不含稅的。
那自己要交的那部份呢,9%
1000/1.09*9% 這個是你的銷項的
那這個抵的稅是不是應該進項稅—銷項稅,才是我們要交的稅
你好,銷項減去進項,是你單位需要交納的。
1000萬*70%/1.13*13%—1000/1.09*9%就是我們要交的稅,對嗎?
這個只是材料的,你還有其他的人工費可以抵扣。
銷項稅其實就是我們可以抵扣的稅。對嗎?
銷項稅是你們開出發(fā)票確認的一個。 進項是購入的 可以抵扣的
銷項稅就是可以用來抵扣進項稅的嘛?對嗎?
比如說我的銷項稅是80萬,我的進項稅是85萬,我可以抵扣的稅就是80萬,對嗎?
你好,進項是用來抵扣的,銷項是你需要交納的。
那你剛剛上面發(fā)那個稅你說是我們可以抵扣的稅
1000萬*70%/1.13*13% 你們大體可以抵扣這些的 1000/1.09*9% 這個不是進項稅嗎?怎么是銷項稅呢?我沒弄明白耶
我接到1000萬的工程,里面含了9% 的稅點,這個不是應該進項嗎?
你好,70%的那個是鏡像你購入的,你們是工程稅率9%的, 1000萬是你需要開出去的發(fā)票