借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
期末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,會計(jì)分錄怎么做?
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,期末賬務(wù)怎么處理?做會計(jì)分錄嗎?
一般納稅人,當(dāng)月銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的會計(jì)分錄怎么做。如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,月末要處理嗎
期末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)怎么做賬務(wù)處理,怎么寫會計(jì)分錄
請問本期進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額多出來的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理,要做會計(jì)分錄嗎?要做的話分錄怎么做?還是不做處理等抵扣再做會計(jì)分錄
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
會計(jì)學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開了個(gè)體工商戶,給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
免費(fèi)的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個(gè)軟件記賬嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),也調(diào)增了其他費(fèi)用,對應(yīng)的年度報(bào)表需要調(diào)整嗎?
無進(jìn)出口權(quán)的企業(yè),來料加工,可以借助第三方有進(jìn)出口權(quán)的公司幫我們進(jìn)料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個(gè)點(diǎn)專票是不是可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)
老師,金融收益稅是如何計(jì)提繳納的呀!之前沒遇到過認(rèn)知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發(fā)票報(bào)銷,房東是個(gè)人不肯提供發(fā)票,這種情況要自己去稅務(wù)局開票嗎?去稅務(wù)局的話要繳多少稅費(fèi)?有其他更好的辦法拿到發(fā)票嗎?
明白啦,應(yīng)交稅費(fèi)不在三大報(bào)表里體現(xiàn)是嗎?
你好,他的余額在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)里面。
我上個(gè)月沒有處理這筆賬務(wù),資產(chǎn)負(fù)債表是錯(cuò)的,已經(jīng)申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么處理呢
這個(gè)月補(bǔ)進(jìn)去就可以的。
稅務(wù)申報(bào)的財(cái)報(bào)也是錯(cuò)的,需要重新報(bào)嗎?
你好,之前的已經(jīng)錯(cuò)了,按照之前的不修改,這個(gè)月調(diào)整按調(diào)整之后按正確的來就行。
稅務(wù)報(bào)表不更改,下一季度報(bào)對的不影響是嗎?
你好不影響下一個(gè)月的申報(bào)表。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。