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進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,期末賬務(wù)怎么處理?做會計(jì)分錄嗎?

2021-07-22 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-22 10:12

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶5445 追問 2021-07-22 10:18

明白啦,應(yīng)交稅費(fèi)不在三大報(bào)表里體現(xiàn)是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-22 10:25

你好,他的余額在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)里面。

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快賬用戶5445 追問 2021-07-22 10:30

我上個(gè)月沒有處理這筆賬務(wù),資產(chǎn)負(fù)債表是錯(cuò)的,已經(jīng)申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-07-22 10:32

這個(gè)月補(bǔ)進(jìn)去就可以的。

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快賬用戶5445 追問 2021-07-22 10:36

稅務(wù)申報(bào)的財(cái)報(bào)也是錯(cuò)的,需要重新報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-22 10:42

你好,之前的已經(jīng)錯(cuò)了,按照之前的不修改,這個(gè)月調(diào)整按調(diào)整之后按正確的來就行。

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快賬用戶5445 追問 2021-07-22 10:44

稅務(wù)報(bào)表不更改,下一季度報(bào)對的不影響是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-22 10:45

你好不影響下一個(gè)月的申報(bào)表。

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快賬用戶5445 追問 2021-07-22 11:03

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-22 11:06

不用客氣,工作愉快。

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2021-07-22
項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
2022-05-23
你好 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021-09-07
你好, 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2021-03-30
您好!結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目,期末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目余額應(yīng)該在借方。
2021-05-17
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