同學你好 直接做收入就行了
還有我們公司是主營是收取泊車位停車費的收入,現在我們公司要制作標價牌和噴碼的合同,我要怎么做會計分錄,和開發票怎么開啊?開什么什么名目,直接一次性記入成本嗎?
老師,我們企業的情況是這樣的,我們地區有廢棄的煤矸石礦山,我們集團跟政府合作,把煤矸石山開采再利用,然后煤矸石山下面的地,我們整理之后用作賽車或者卡丁車的場地,我們這個子公司主要是用這個場地玩卡丁車,我們取得的卡丁車票的收入就算是我們的主營業務收入了,但是現在這個地的使用權我們還沒有拿到,因為我單位現在還沒繳納過土地使用稅呢。這個土地使用稅先不交,之后是不是有滯納金啊?如果現在交的話,應該怎么核算土地面積呢? 然后我們單位購入了10輛卡丁車,跟第三方合作,營業額扣除油錢和修理費之后的錢我們公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全額收取,然后按周跟我們公司結算,我們按月給他們開發票。我按周取得收入時,借:銀行存款,貸:預收賬款對嗎?月末的時候按第三方給我們的營業額,我們給第三方開代理費的發票嗎?如果開代理費的發票,我應該怎么做賬呢? ??還是開娛樂項目卡丁車的發票呀?然后我用這個發票入賬,借:預收賬款,貸:主營業務收入+銷項稅呀
我們公司主營收取路內停車費,我們公司收費權轉給勞務公司,收取一次性收取三個月6千元的租賃收入,這個租賃收入屬于主營業務收入還是其他業務收入?會計分錄要怎么做,每月確定收入嗎?還是一次性確定收入?
老師您好,我們公司現在開始經營停車場,村居圍弊停車場,就是租用停車場的地來建停車場然后對外收取停車費,想問下我們需要繳納什么稅? 還有就是關于發票的問題。有些客戶沒有要求開發票的,很多時候都是開收據,是不是不用開發票,我們就可以不用開,就不用繳納增值稅?
老師,我們是做停車場運營的,跟地主談合作,地主出場地,我們出設備,停車收取的停車費收入我們跟地主平分,那這個收入打給地主的時候要怎么做分錄呢?需要報個稅還是什么稅嗎還是說屬于開發票做費用?
哪位老師幫忙做一下題吧,謝謝
老師,工商年報中財務報表數填寫匯算清繳前的還是匯算完了的?
老師,公司去年有暫估成本和費用,在匯算清繳前沖銷暫估嗎?還是可以繼續掛賬,等有發票了才沖紅?亅
老師,您好!為客戶報銷的機票,計入哪個科目
老師你好,企業對外借款無法收回,又沒做壞賬處理,稅法上還視同銷售交企業所得稅及增值稅嗎?
你好 老師 我們買了一個二手設備10000 沒有發票 但是付款的人可以走無票報銷么? 可以建立固定資產卡片嗎
老師,企業將員工工資轉為由個體戶開具勞務費發票,取得28萬普通發票,于24年入賬了,現在準備納稅調增,繳納企業所得稅,那24年財務報表是否需要修改?
老師您好我是湖北十堰地區的,我想注冊農業相關合作社或者公司,現在注冊資金需要實繳了嗎?
老師,土地的面積3萬平米,廠房占地1萬平米,整個土地的三通一平費用,按面積比例分攤到廠房的建設成本中嗎?
甲公司為增值稅小規模納稅人,2019年5月從國外進口一批音響,海關核定的關稅完稅價格為116萬元,繳納關稅11.6萬元。已知增值稅稅率為13%,征收率為3%,計算甲公司該筆業務應繳納增值稅稅額
錢是直接但我們這的,我們是做收入,我們打一部分給地主是做什么?需不需要報個稅之類還是
同學你好給你們開發票嗎
開發票的話開什么內容?不開發票的話怎么做?
同學你好 這個開服務的 不開發票計入營業外
老師,打給地主個人的話要給他報什么稅再打給他呢
扣繳個稅就行了哦
個稅是屬于工資薪金還是?
這個是工資薪金里面的
老師,這個不屬于工資薪金吧,
個稅是包含在工資里的 是個人自己工資承擔的
地主不屬于我們的員工呀,是不是應該屬于個稅里面的其它收入而不是工資薪金
地主的個稅屬于代收代付的 我以為你問你們員工的呢
那地主的個稅要代申報嗎,要的話是申報什么類型的個稅呢
對的 財產租賃的所得稅
那設備改為由第三方出,第三方按營業額分錢,我們給第三方打的款又是計入什么稅呢?也是財產租賃稅嗎
對的 還是財產租賃稅的