1,你這是按實際使用當月就要交這稅的,如果沒交,可能是有滯納金的,按實際占用面積 計算 2,對的,正確的
老師,我們企業的情況是這樣的,我們地區有廢棄的煤矸石礦山,我們集團跟政府合作,把煤矸石山開采再利用,然后煤矸石山下面的地,我們整理之后用作賽車或者卡丁車的場地,我們這個子公司主要是用這個場地玩卡丁車,我們取得的卡丁車票的收入就算是我們的主營業務收入了,但是現在這個地的使用權我們還沒有拿到,因為我單位現在還沒繳納過土地使用稅呢。這個土地使用稅先不交,之后是不是有滯納金啊?如果現在交的話,應該怎么核算土地面積呢? 然后我們單位購入了10輛卡丁車,跟第三方合作,營業額扣除油錢和修理費之后的錢我們公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全額收取,然后按周跟我們公司結算,我們按月給他們開發票。我按周取得收入時,借:銀行存款,貸:預收賬款對嗎?月末的時候按第三方給我們的營業額,我們給第三方開代理費的發票嗎?如果開代理費的發票,我應該怎么做賬呢? ??還是開娛樂項目卡丁車的發票呀?然后我用這個發票入賬,借:預收賬款,貸:主營業務收入+銷項稅呀
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業沒收入 1.現在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉走的其他應付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉了手續費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應付款,出的時候,借其他應付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統比如8月報7月的稅,里面有一項工會經費的應該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發所以不知道實際是多少,有時候會有調整,這樣我報稅系統報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關系,差別不大,因為發的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業務成本一般計稅。 老師我之前在房產不了解,建筑行業這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發票就入賬認證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
問題一:A欠了債務,房子在銀行被抵押,能力還款,又逾期。A會找我們公司,我們公司會以400萬收購A房子,不是實際收購,在公司名下的那種,先付定金給A,幫A撤掉房子的抵押,陸續會支付滿400萬給A,(400萬大多數情況公司會找資方出款,等第三方買家回款了,支付資方本金利息,資方轉個利息錢)撤掉抵押后,房子找第三方買家交易,讓客戶開個交易銀行賬戶,把賬戶控制在公司,買家付款后,還完資方本金利息后把錢轉回私戶。有時沒找到買家之前,A還有其他欠款利息,由公司承擔,每次賬戶錢不夠,會由四個老板按比例打錢進私戶,有盈利按比例分配,是完結一個案子分一個,如果按正規做賬,這種情況怎么弄?這屬于什么行業 ?如果開票稅目是啥?如果是一般納稅人,稅率是多少? 問題二:公司業務是收購不良房產,以低價收購有負債的個人住房再找買家賣出,解決個人債務,賺取差價,收購中涉及到找資方墊資,支付資方利息。沒有走公賬,只記流水,之后經常涉及債權收購,怎么走公賬?盈利了是記營業外收入嗎?全額交所得稅嗎,能抵減公司日常費用成本嗎?若以后經常收購,可以算作主營業務嗎,這種收購債權,可以做主營收入嗎,這種收購債券需要取得資質嗎?
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發票的項目名稱是:專業技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
辭職人員有重新回來工作,個稅信息采集從業日期怎么填寫
我每個月把收到的進項發票做到待認證進項稅額,然后根據勾選認證的金額結轉到進項稅額。結轉到進項稅額后月末又應該結轉到什么科目?
您好老師,我想咨詢一下,就是如果我公司員工工資8000申報社保的時候,從她一入職就要安8000的基數給她交保險是嗎?
公司買酒用于職工聚餐可開專票抵扣進項嗎
因債務人抵償前欠貨款而取得的應收票據是啥意思?
連鎖餐飲法人名下有很多門店,個人所得稅怎么申報
老師我們剛升一般納稅人,給餐飲開的還是普票,那我進項稅可以抵扣嗎,都糊涂了,普票開出去也有13個點,9個點的
老師,請問中餐廳的工資怎么分科目,財務和行政屬于管理費用,前廳人員和后廚人員屬于銷售費用,對不對,運營副總和后廚行政總廚屬于什么
律師的賬咋做,記賬分錄
老師,納稅總額是科目余額表里應交稅費本年累計數借方發生額嗎
1,土地使用稅明白了 2.我是開代理費發票還是娛樂項目卡丁車發票呀,老師?
1,土地使用稅,不是看必須要拿到相關證件,你是實際占用時納稅義務就發生了 2,你這是屬于自營,是卡丁車消費服務發票
第三方給我錢,我給他開服務費發票嗎?還是開代理費發票?我怎么做賬呢?土地使用稅的我明白了
第三方給你錢,你的意思你不直接對客戶,那這就是代理服務的發票。
就是第三方給我代理經營卡丁車場,然后按月給我們錢,我們給開代理費發票的意思唄,那我這個代理費發票我應該怎么做賬呢?
你是按代理服務確認為你的收入就是了的。 你就相當于把這承包出去經營了,你是收取 服務費收入
我們給第三方開代理費發票確認收入,其他公司消費,我們給第三方分成的時候,第三方給我們開服務費發票,對嗎老師?
是的,沒問題的,這樣處理合理的
1.我們公司每個月給每個員工4張卡丁車的體驗券作為職工福利,每張體驗券70元,我就給每個員工的計稅工資增加280元后計算個人所得稅,對嗎?年末的時候計算企業所得稅 2.這個職工福利的錢,我是從公司賬上打款給第三方對嗎?然后第三方給我提供什么樣的發票呢,我用這個發票入職工福利,對嗎?借:應付職工薪酬-職工福利,貸:銀行存款,借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-職工福利 我只能用公司賬戶給第三方打款支付這個職工福利,對吧,不能從我分得的營業額中扣除,這樣屬于坐支現金了是吧
1,對的,這是福利費進行申報的, 2,這福利費,不用發票,你給員工發的,不用發票的。處理對的 3,你這直接用于員工福利費,可直接從你的經營資金中支付的
老師,這個跟企業買超市的購物卡跟職工發福利類似吧,我之前把錢公對公打給第三方,買這個體驗券,然后第三方不需要給我開發票嗎?我這個要進管理費用的,沒有發票也可以嗎?
你這首先就是支付超市,然后發券就是了的。 你這支付超市,超市要給你開票的啊
那我從第三方那兒購買卡丁車體驗券,他們不需要給我開發票嗎
要的啊,你支付了,對方 就要開票給你的
對方給我卡什么發票呢,卡丁車娛樂項目的發票嗎?還是啥?
如果是卡,還沒消費,預付款發票,如果已經消費,就是開具娛樂服務發票