你好,沒有發票,有實際業務的,不用做賬務處理。
去年做的暫估,也結轉了成本,沒有收到票,匯算清繳調增了。匯算后收到了部分發票,現在這個帳怎么做呢?
老師好,去年暫估的成本,現在收到票了,怎么做賬呢,影響匯算清繳嗎
去年暫估商品并且結轉了成本,今年匯算清繳沒有收到發票并且之后也不會有發票,匯算清繳已調增,要怎么做賬務處理?
老師,您好,22年做了暫估成本,23年做匯算清繳的時候沒有收到發票,匯繳時把暫估的這部分調出來,賬務處理怎么做呢
老師您好,請問23年的暫估,在匯算前沒有全部拿到發票,剩余多暫估的不是真實的,現在在24年5月紅沖了那部分未拿到發票的暫估 現在做23年匯算清繳,這個沖掉的暫估是不填進去還是填進去做調增呢?也不知道這樣做對不對
老師五一勞動節快樂, 進項100銷項是30,這個70的進項當期用轉出來嗎
工商跟稅務的財務負責人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
現在收到發票了,我是不是要沖暫估?
你好,對的,這么做的。
但是你去年的匯算清繳也得修改。