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老師好,去年暫估的成本,現(xiàn)在收到票了,怎么做賬呢,影響匯算清繳嗎

2022-03-22 13:55
答疑老師

齊紅老師

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2022-03-22 13:57

當時暫估分錄怎么做的?

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快賬用戶1117 追問 2022-03-22 13:58

借方主營業(yè)務成本,貸方,應付賬款-其他,這樣對嗎,現(xiàn)在回來一部分票,也知道哪個項目,本來正常要做工程施工,在結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2022-03-22 14:00

建筑的應該是借主營業(yè)務成本貸,工程施工,借工程施工貸,應付賬款,你得知道,但估的是什么業(yè)務的,這個是分包出去的嗎?

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快賬用戶1117 追問 2022-03-22 14:01

老師有一部分材料,有一部分人工,暫估做借主營業(yè)務成本,貸應付賬款-其他,現(xiàn)在收回來材料發(fā)票,后期還有人工發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-03-22 14:03

借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸應付賬款做這個調(diào)整的。

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快賬用戶1117 追問 2022-03-22 14:05

我們暫估是去年做的分錄,現(xiàn)在票回來了,也必須通過以前年度損益調(diào)整科目嗎?這樣影響報表嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-22 14:07

對的是的,不影響你的財務報表,但是影響你匯算清交 暫估和發(fā)票一致的,這種不有影響。

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快賬用戶1117 追問 2022-03-22 14:09

老師有點沒明白,我們?nèi)ツ陼汗懒耍柚鳡I業(yè)務成本,貸應付賬款其他,現(xiàn)在票回來了,還需要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-22 14:10

對的是的,第一個是紅沖暫估的,然后第二個是做發(fā)票的。

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快賬用戶1117 追問 2022-03-22 14:17

您的意思是,借以前年度損益調(diào)整(后面要明細科目嗎)貸,應付賬款-其他,這個是負數(shù) 然后見票,借以前年度損益調(diào)整,貸應付賬款-某某公司是嗎?這都是做到22年4月份是嗎 2.必須通過以前年度損益調(diào)整科目嗎,還要調(diào)報表嗎 3.能不能直接把票放到去年暫估月份9月份呢

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齊紅老師 解答 2022-03-22 14:19

對的是的是這么做的,是這么理解的事,做到四月份的。

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快賬用戶1117 追問 2022-03-22 14:21

2.必須通過以前年度損益調(diào)整科目嗎,還要調(diào)報表嗎 3.能不能直接把票放到去年暫估月份9月份呢,不通過以前年度損益科目,

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齊紅老師 解答 2022-03-22 14:23

第一個必須是的對的 暫估和發(fā)票一樣的,不需要調(diào)增 如果沒有發(fā)票的那一部分,你需要調(diào)增。

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齊紅老師 解答 2022-03-22 14:23

第二個蛋菇和發(fā)票一樣的,可以的,可以的,允許的。

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快賬用戶1117 追問 2022-03-22 14:33

那我能不能直接做 借:應付賬款-其他, 應交稅費-應交增值稅-待認證 貸:應付賬款某某公司,可以嗎? 后期發(fā)票補不齊,是不是要調(diào)增以前年度利潤,是不是借:應付賬款-其他,貸:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本,借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本,貸:利潤分配-未分配利潤 這樣,還調(diào)整報表利潤分配未分配利潤嗎?, 還是直接匯算清繳調(diào)增就行,在哪里調(diào)增呢

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齊紅老師 解答 2022-03-22 14:35

你好,第一個分錄可以的,第二個呢,有實際業(yè)務暫估的話,沒有發(fā)票,賬上不用做處理,只需要調(diào)整就可以的。

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快賬用戶1117 追問 2022-03-22 14:43

1.您意思后期沒有發(fā)票沖暫估,只需要匯算清繳調(diào)增,不用做憑證,調(diào)增未分配利潤嗎,不用改報表,是嗎, 2.調(diào)增數(shù)據(jù)填“A105000,納稅調(diào)整明細表嗎”,填到那一行呢 謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2022-03-22 14:45

第一個是的第二個30欄里面的。

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快賬用戶1117 追問 2022-03-22 14:48

老師,那為什么不做調(diào)整分錄,不改賬套里邊報表呢,不是未分配利潤減少了嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-22 14:50

你好,這個是實際業(yè)務,并沒有虛增。

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齊紅老師 解答 2022-03-22 14:50

實際業(yè)務的沒有發(fā)票正常做賬就可以的,如果你不做賬的話,你就少做了。

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當時暫估分錄怎么做的?
2022-03-22
?現(xiàn)在收到發(fā)票,比暫估的數(shù)少,怎么做賬呢?你二年暫估的分錄是怎么做的?
2023-05-23
你好,那你前一年不能抵扣所得稅的。
2024-03-07
同學你好 只要你申報匯算清繳之前取回就行了
2021-02-19
你好,沒有發(fā)票,有實際業(yè)務的,不用做賬務處理。
2021-07-13
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